| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
1 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| Data de Lançamento: 30/09/2014 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 24/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 171/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CLAUDIO FERNANDO DA SILVA |
| 129.422.448-44 |
| F |
| 0,00 |
| 595,65 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO | EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 15,0000 |
| |
| 6,70 |
| |
| 100,50 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES |
| 15,0000 |
| 33,01 |
| 495,15 |
|
| 59/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.06 |
| 122/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 13.045,00 |
| 13.045,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O UPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO | 9º E 10º TERMO ADITIVO DE PROGRAMAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 018/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C | 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 13.045,00 |
| |
| 13.045,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 60/003-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.01 |
| 124/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 132.448,02 |
| 132.448,02 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 132.448,02 |
| |
| 132.448,02 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 67/009-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.47.01 |
| 245/2014 |
| Inexigibilidade |
| PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO |
| 222.333.666-38 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 15.005,06 |
|
| |
| 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014 - C/C 328-8 C.E.F. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
15.005,06 |
| |
| 15.005,06 |
|
| 69/010-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 175/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FABIO PEREIRA DORNELAS |
| 726.818.536-72 |
| F |
| 0,00 |
| 330,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA | PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 10,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 330,10 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 79/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 176/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| GIOVANI VILARDO |
| 093.955.568-97 |
| F |
| 0,00 |
| 794,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES |
| |
| |
| 20,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 660,20 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO | EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| 20,0000 |
| 6,70 |
| 134,00 |
|
| |
| 80/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 178/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSE KITA SOARES |
| 018.147.038-10 |
| F |
| 0,00 |
| 330,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA | PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 10,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 330,10 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 81/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 179/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| LAUDO CESAR ALICE |
| 135.744.878-35 |
| F |
| 0,00 |
| 794,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES |
| |
| |
| 20,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 660,20 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO | EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| 20,0000 |
| 6,70 |
| 134,00 |
|
| |
| 82/010-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 180/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MIGUEL CAMARGO |
| 783.351.088-20 |
| F |
| 0,00 |
| 760,70 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO | EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 15,0000 |
| |
| 6,70 |
| |
| 100,50 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES |
| 20,0000 |
| 33,01 |
| 660,20 |
|
| 83/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 181/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| OSEIAS MOREIRA DA SILVA |
| 133.672.728-41 |
| F |
| 0,00 |
| 660,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA | PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 20,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 660,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 84/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 182/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RENATO RIBEIRO DIAS |
| 127.078.188-01 |
| F |
| 0,00 |
| 495,15 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA | PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 15,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 495,15 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 85/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 183/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SERGIO RICARDO DA SILVA |
| 097.885.668-63 |
| F |
| 0,00 |
| 727,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO | EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 10,0000 |
| |
| 6,70 |
| |
| 67,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES |
| 20,0000 |
| 33,01 |
| 660,20 |
|
| 87/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 185/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| VALMIR APARECIDO LUSTOSA |
| 088.183.668-07 |
| F |
| 0,00 |
| 727,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES |
| |
| |
| 20,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 660,20 |
|
| | | | | | | | |
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| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
2 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO | EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| 10,0000 |
| 6,70 |
| 67,00 |
|
| |
| 99/007-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.05 |
| 403/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 20.030,00 |
| 20.030,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 20.030,00 |
| |
| 20.030,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 122/010-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.05 |
| 123/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 23.666,93 |
| 23.666,93 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, | PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO | CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 23.666,93 |
| |
| 23.666,93 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 123/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.05 |
| 130/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 13.655,41 |
| 13.655,41 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 13.655,41 |
| |
| 13.655,41 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 124/008-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.05 |
| 131/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 113.568,00 |
| 113.568,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 113.568,00 |
| |
| 113.568,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 126/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.05 |
| 133/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 90.447,00 |
| 90.447,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 90.447,00 |
| |
| 90.447,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 150/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.05 |
| 129/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 5.000,00 |
| 5.000,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 5.000,00 |
| |
| 5.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 160/011-2014 |
| 04.00.04.123.4.6.91.71.01 |
| 471/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 11.541,05 |
|
| |
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA 209/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A | PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
11.541,05 |
| |
| 11.541,05 |
|
| |
| 166/011-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 15.503,42 |
| 15.503,42 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OP REF SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 15.503,42 |
| |
| 15.503,42 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 251/008-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 235/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 115,56 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. | MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
115,56 |
| |
| 115,56 |
|
| |
| 257/010-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 3.100,98 |
| 3.100,98 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OP REF ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 3.100,98 |
| |
| 3.100,98 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 257/011-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 5.916,68 |
| 5.916,68 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OP REF ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 5.916,68 |
| |
| 5.916,68 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 259/009-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 67,56 |
| 67,56 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OP REF DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 67,56 |
| |
| 67,56 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 431/013-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 367/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE |
| 60.985.017/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 63,64 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE | TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO |
|
| |
SV |
| |
| 0,0300 |
| |
| 2.500,00 |
| |
| 63,64 |
|
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
3 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 445/004-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 7701/2013 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 126.762,40 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E | URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE | REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO | TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO - Referente | ao mes de agosto/14. |
|
| |
KM |
| |
| 32.255,0600 |
| |
3,93 |
| |
| 126.762,40 |
|
| |
| 479/006-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 7701/2013 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12.087,15 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E | URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE | REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO | TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO - Referente | ao mês de agosto/14. |
|
| |
KM |
| |
| 3.075,6100 |
| |
3,93 |
| |
| 12.087,15 |
|
| |
| 480/008-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.02 |
| 7701/2013 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 440.874,96 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E | URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE | REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO | TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO - | Referente ao mes de agosto/14. |
|
| |
KM |
| |
| 112.181,9000 |
| |
3,93 |
| |
| 440.874,96 |
|
| |
| 797/013-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 365/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 60,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 60,00 |
| |
| 60,00 |
|
| | | | | | | | |
| 797/014-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 365/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 60,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 60,00 |
| |
| 60,00 |
|
| | | | | | | | |
| 977/008-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 201,48 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. | MUN. DE EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 201,48 |
| |
| 201,48 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1142/022-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 1078/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 1.728,23 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.728,23 |
| |
| 1.728,23 |
|
| | | | | | | | |
| 1216/029-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 966/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 635,00 |
| 635,00 |
| 635,00 |
|
| |
| 1 - TARIFA BANCARIA MÊS 09/2014 - C/C 507.981-0 - BC 1121 - FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 635,00 |
| |
| 635,00 |
|
| | | | | | | | |
| 1216/030-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 966/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 6,72 |
| 6,72 |
| 6,72 |
|
| |
| 1 - TARIFA BANCARIA MÊS 09/2014 - C/C 28.494-7 BC 1854 - FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 6,72 |
| |
| 6,72 |
|
| | | | | | | | |
| 1218/009-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 963/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 464,67 |
| 464,67 |
| 464,67 |
|
| |
| 1 - TARIFA BANCARIA MES 09/2014 - C/C 305-9 - BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 464,67 |
| |
| 464,67 |
|
| | | | | | | | |
| 1274/011-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| 913/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 23,40 |
| 23,40 |
| 23,40 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 23,40 |
| |
| 23,40 |
|
| | | | | | | | |
| 1274/012-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| 913/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 62,40 |
| 62,40 |
| 62,40 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 62,40 |
| |
| 62,40 |
|
| | | | | | | | |
| 1274/013-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| 913/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 23,00 |
| 23,00 |
| 23,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 23,00 |
| |
| 23,00 |
|
| | | | | | | | |
| 1427/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1413/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME |
| 57.741.100/0001-96 |
| J |
| 0,00 |
| 2.400,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
4 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.400,00 |
| |
| 2.400,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1430/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1419/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.000,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.000,00 |
| |
| 5.000,00 |
|
| |
| 1909/006-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 2058/2013 |
| Pregão Presencial |
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS | ODONTOLÓGICOS |
|
| 10.952.025/0002-20 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 598,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
| |
SV |
| |
| 26,0000 |
| |
23,00 |
| |
| 598,00 |
|
| 2347/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.02 |
| 259/2014 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA |
| 55.309.074/0001-04 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 131.278,60 |
|
| |
| 3 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 15X30, 13 FIOS POR CM², COM 4 A 6 DOBRAS - MEDIHOUSE |
| |
UN |
| |
| 500,0000 |
| |
1,09 |
| |
| 545,00 |
|
| 7 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 14-G - LABOR | IMPORT |
|
| UN |
| 200,0000 |
| 1,69 |
| 338,00 |
|
| |
| 8 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 18-G- LABOR | IMPORT - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 | - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS | ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C | 28.664-8 BB - SAÚDE |
|
| UN |
| 500,0000 |
| 1,64 |
| 820,00 |
|
| |
| 6 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC |
| UN |
| 30,0000 |
| 6,57 |
| 197,10 |
|
| 1 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 0,5% - VIC PHARMA |
| LT |
| 5.000,0000 |
| 6,29 |
| 31.450,00 |
|
| 2 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO- VIC PHARMA |
| LT |
| 10.000,0000 |
| 8,64 |
| 86.400,00 |
|
| 5 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - PROTEC |
| UN |
| 50,0000 |
| 6,57 |
| 328,50 |
|
| 4 - CONECTOR MULTIVIAS COM CLAMPE - MEDSONDA |
| UN |
| 20.000,0000 |
| 0,56 |
| 11.200,00 |
|
| 2350/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.30.02 |
| 259/2014 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA |
| 55.309.074/0001-04 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.909,00 |
|
| |
| 8 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - MEDIHOUSE |
| |
UN |
| |
| 100,0000 |
| |
7,69 |
| |
| 769,00 |
|
| 3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- | SOLIDOR |
|
| UN |
| 2.000,0000 |
| 0,04 |
| 80,00 |
|
| |
| 4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- | SOLIDOR |
|
| UN |
| 2.000,0000 |
| 0,04 |
| 80,00 |
|
| |
| 5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - | SOLIDOR |
|
| UN |
| 10.000,0000 |
| 0,04 |
| 400,00 |
|
| |
| 7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - | SOLIDOR |
|
| UN |
| 80.000,0000 |
| 0,04 |
| 3.200,00 |
|
| |
| 10 - ALMOTOLIA EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO, TRANSLÚCIDA, CAPACIDADE 250ML- J. | PROLAB - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 | - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS | ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C | 28.664-8 BB - SAÚDE |
|
| UN |
| 200,0000 |
| 1,68 |
| 336,00 |
|
| |
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 20X5,5MM, ATOXICA EM AÇO INOX - SOLIDOR |
| UN |
| 1.000,0000 |
| 0,04 |
| 40,00 |
|
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 13X4,5MM, ATOXICA EM AÇO INOX - SOLIDOR |
| UN |
| 3.000,0000 |
| 0,04 |
| 120,00 |
|
| 6 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - | SOLIDOR |
|
| UN |
| 20.000,0000 |
| 0,04 |
| 800,00 |
|
| |
| 9 - ALMOTOLIA EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO, MARROM CAPACIDADE 250ML - J. | PROLAB |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 1,68 |
| 84,00 |
|
| |
| 2635/005-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4179/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.550,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE | ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, | S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM | NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E | FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, | PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. | SOCIAL - Prestação de serviço na Praça de Esportes e Cultura no Bairro Vila Nova. |
|
| |
% |
| |
| 2,7800 |
| |
558,00 |
| |
| 1.550,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
5 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 2636/005-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.39.01 |
| 4179/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.550,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE | ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, | S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM | NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E | FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, | PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES - Prestação de serviços | na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova. |
|
| |
% |
| |
| 2,7800 |
| |
558,00 |
| |
| 1.550,00 |
|
| |
| 2637/005-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 4179/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.550,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE | ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, | S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM | NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E | FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, | PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA - Prestação de serviços | na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova. |
|
| |
% |
| |
| 2,7800 |
| |
558,00 |
| |
| 1.550,00 |
|
| |
| 2743/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.02 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.636,90 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga | horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - | REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE | LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO | OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO | GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, | SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
2.636,91 |
| |
| 2.636,90 |
|
| |
| 2744/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.869,03 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 | horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO | DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE | GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO | OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO | GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, | SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.678,67 |
| |
| 3.678,67 |
|
| |
| 2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas | semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 1.595,22 |
| 1.595,14 |
|
| |
| 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas | semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 1.595,22 |
| 1.595,22 |
|
| |
| 2745/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.393,53 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) | profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.196,76 |
| |
| 3.196,76 |
|
| |
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 | (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO | EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, | E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C | 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 3.196,77 |
| 3.196,77 |
|
| |
| 2746/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14.190,33 |
| 0,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
6 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 | horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
9.745,74 |
| |
| 9.745,68 |
|
| |
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 | horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 2.222,32 |
| 2.222,32 |
|
| |
| 3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária | de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- | REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE | LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO | OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO | GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, | SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 2.222,33 |
| 2.222,33 |
|
| |
| 2748/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.02 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.595,22 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária | de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.595,22 |
| |
| 1.595,22 |
|
| |
| 2751/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.158,80 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 | (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 0,3300 |
| |
3.476,27 |
| |
| 1.158,80 |
|
| |
| 2752/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.793,71 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE | GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO | OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO | GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, | SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,6700 |
| |
3.476,37 |
| |
| 5.793,71 |
|
| |
| 2753/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.476,26 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.476,27 |
| |
| 3.476,26 |
|
| |
| 2754/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.476,26 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.476,27 |
| |
| 3.476,26 |
|
| |
| 2755/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.476,26 |
| 0,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
7 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.476,27 |
| |
| 3.476,26 |
|
| |
| 2756/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.476,26 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num | total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO | MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM | EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE | OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, | PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.476,27 |
| |
| 3.476,26 |
|
| |
| 2758/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.622,98 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados | por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| |
SV |
| |
| 0,4000 |
| |
3.196,73 |
| |
| 1.278,69 |
|
| |
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) | profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO | EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, | E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C | 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| SV |
| 0,7300 |
| 3.196,76 |
| 2.344,29 |
|
| |
| 3305/000-2014 |
| 10.01.10.302.4.4.90.52.02 |
| 1560/2013 |
| Pregão Presencial |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 14.918.622/0001-08 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 11.746,00 |
|
| |
| 6 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto | Autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão | inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula | de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo “bico | de pato”, válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo “bolsa” de 2000 ml. | Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de | ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
140,00 |
| |
| 420,00 |
|
| |
| 7 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho neonatal, | autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão | inflável de silicone com volume de 250 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de | entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de | pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml .Acompanhado de | máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, | com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- HEADSTAR |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 140,00 |
| 280,00 |
|
| |
| 9 - SERRA GESSO ELETRICO. Com em motor elétrico, reostato eletrônico, eixo flexível e manopla, | confeccionado em alumínio e aço inoxidável. Motor elétrico de 220v ou bivolt, potência máxima de 350watts e | freqüência 50/60Hz, com amperagem de 0,5. Atingindo uma oscilação de 18.000, com eixo flexível com 03 | metro de comprimento facilitando ao operador mais flexibilidade. Sistema de engate rápido na manopla com o | eixo flexível e troca rápida de discos sem parafusos e porcas para fixação. Acabamento: pintura eletrostática. | Acompanha: 01 Disco de serra de 50 mm/2"pol.; 01 Disco de serra de 64 mm/2"1/2 pol.; 01 Chave para troca | dos discos. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. - OSCILAN - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE PARA UPA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO | Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA | 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 1.086,00 |
| 2.172,00 |
|
| |
| 1 - CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS. Contentor retangular em polietileno de alta densidade, tratamento | U.V, que protege contra raios solares e agente químicos, com quatro rodas de borracha maciça, que garante |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 1.560,00 |
| 4.680,00 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
8 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| um trabalho robusto e silencioso. Certificação seguindo os padrões UNE EN ISO 9001:94 e padrões de | segurança UNE EN 840 Altura: 1,16 cm Largura: 1,37 cm Profundidade: 0,77 cm Produto dentro das | normas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. - RDL |
|
|
| 2 - CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA. Totalmente construído em chapa de aço 1,2 mm. Com dreno | para escoamento de líquidos, alça e para choque de borracha em toda volta. Rodízio de 125 mm de diâmetro | com freios de dupla ação em diagonal sendo 2 fixa e duas giratórias. Dimensões: 0,90 x 0,60 x 0,80m. - | RENASCER |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 940,00 |
| 1.880,00 |
|
| |
| 4 - CUBA RIM. Em aço inox com medidas de 26x12 cm e capacidade de 750ml - FAMI |
| UN |
| 10,0000 |
| 30,00 |
| 300,00 |
|
| 5 - MESA AUXILIAR. Tampo e prateleira inox. Armação tubo 1" cromada com tratamento de antiferrugem, | rodízios 2".Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0, 80cm. - RENASCER |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 228,00 |
| 684,00 |
|
| |
| 3 - COMADRE. Confeccionado em aço inoxidável tipo Pá com capacidade 2,5 litros e superfícies lisas para | aumentar o conforto e facilitar a limpeza. - FAMI |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 105,00 |
| 1.050,00 |
|
| |
| 8 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, | autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão | inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de | entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de | pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado | de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, | siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- HEADSTAR |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 140,00 |
| 280,00 |
|
| |
| 3325/007-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.02 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.145,83 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas | semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
|
| |
SV |
| |
| 0,8800 |
| |
3.646,26 |
| |
| 3.190,48 |
|
| |
| 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 | horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO | DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - | COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO | EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, | E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C | 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| SV |
| 0,9600 |
| 4.120,16 |
| 3.955,35 |
|
| |
| 3327/006-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.196,76 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 | (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por | profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º | TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO | EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, | E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.196,76 |
| |
| 3.196,76 |
|
| |
| 3589/005-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 901/2014 |
| Pregão Presencial |
| LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA |
| 04.233.134/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.248,75 |
|
| |
| 1 - EXAME DE CALCIO |
| |
SV |
| |
| 41,0000 |
| |
1,13 |
| |
| 46,33 |
|
| 2 - EXAME DE GLICEMIA |
| SV |
| 551,0000 |
| 1,14 |
| 628,14 |
|
| 9 - EXAME DE CREATININA |
| SV |
| 389,0000 |
| 1,10 |
| 427,90 |
|
| 13 - EXAME DE SODIO |
| SV |
| 124,0000 |
| 1,15 |
| 142,60 |
|
| 4 - EXAME DE PARASITOLOGIA |
| SV |
| 306,0000 |
| 1,62 |
| 495,72 |
|
| 5 - EXAME DE TRIGLICERIDES |
| SV |
| 108,0000 |
| 1,62 |
| 174,96 |
|
| 10 - EXAME DE TGO |
| SV |
| 187,0000 |
| 1,15 |
| 215,05 |
|
| 11 - EXAME DE TGP |
| SV |
| 187,0000 |
| 1,15 |
| 215,05 |
|
| 15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES |
| SV |
| 350,0000 |
| 10,86 |
| 3.801,00 |
|
| 18 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA | CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM | LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 1,29 |
| 1,29 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
9 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
|
|
| 3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO |
| SV |
| 567,0000 |
| 2,43 |
| 1.377,81 |
|
| 8 - EXAME DE COLESTEROL HDL |
| SV |
| 8,0000 |
| 2,43 |
| 19,44 |
|
| 12 - EXAME DE UREIA |
| SV |
| 326,0000 |
| 1,15 |
| 374,90 |
|
| 17 - EXAME DE BILIRRUBINAS |
| SV |
| 8,0000 |
| 1,21 |
| 9,68 |
|
| 6 - EXAME DE URINA TIPO I |
| SV |
| 454,0000 |
| 1,62 |
| 735,48 |
|
| 7 - EXAME DE ACIDO URICO |
| SV |
| 269,0000 |
| 1,13 |
| 303,97 |
|
| 14 - EXAME DE POTASSIO |
| SV |
| 133,0000 |
| 1,15 |
| 152,95 |
|
| 16 - EXAME DE BETA HCG |
| SV |
| 24,0000 |
| 5,27 |
| 126,48 |
|
| 3786/003-2014 |
| 05.00.15.122.4.4.90.51.01 |
| 2805/2013 |
| Tomada de Preço Obras |
| LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP |
| 02.088.418/0001-28 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 13.611,50 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - DESTINAÇÃO DO RECURSO: 01.110.000 - Referente a 3ª Medição do T.A. - | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
|
| |
% |
| |
| 0,3800 |
| |
35.756,77 |
| |
| 13.611,50 |
|
| |
| 3850/005-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 3316/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MILEYDIS GELIS WANTON |
| 066.207.861-62 |
| F |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS | MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C | 624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 3851/005-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 3315/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELIETE ARIOSA VALDRIA |
| 066.263.081-57 |
| F |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS | MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C | 624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 3852/005-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 3314/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ |
| 066.216.091-67 |
| F |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS | MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C | 624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 3920/004-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 25/2012 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12.718,08 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO | VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO | RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO | TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. | DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR | PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM | MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA TRANSPORTE | DE PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO |
|
| |
KM |
| |
| 4.968,0000 |
| |
2,56 |
| |
| 12.718,08 |
|
| |
| 3966/005-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 900/2014 |
| Pregão Presencial |
| CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME |
| 17.465.827/0001-73 |
| J |
| 0,00 |
| 6.291,32 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica | ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de | 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de | acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com | devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções | cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de | dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina | acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou | cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, | isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato | adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. | Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna | isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas | com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de | dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à | solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de | prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. | Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas | nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
|
| |
SV |
| |
| 41,0000 |
| |
| 90,44 |
| |
| 3.708,04 |
|
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
10 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM | DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga | metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de | Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura | adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. |
|
| SV |
| 17,0000 |
| 129,20 |
| 2.196,40 |
|
| |
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. | Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após | moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA | ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS | PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
|
| SV |
| 12,0000 |
| 32,24 |
| 386,88 |
|
| |
| 4796/003-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.51.05 |
| 260/2014 |
| Tomada de Preço Obras |
| PUZZI ENGENHARIA LTDA |
| 03.810.438/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 42.852,72 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE | MUNICIPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA | ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO | MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº | 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE | JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - Referente | a 3ª Medição |
|
| |
% |
| |
| 10,2100 |
| |
4.195,61 |
| |
| 42.852,72 |
|
| |
| 5190/002-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.51.05 |
| 65/2014 |
| Tomada de Preço Obras |
| CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 14.934.840/0001-36 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 129.381,09 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVÊNIO - UBS CENTRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE | EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, | CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA | JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE | OLIVIERA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE | MUNICIPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE | SOUZA, 345, NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI | MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS | DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - | C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE - Referente a 2ª Medição |
|
| |
% |
| |
| 86,6300 |
| |
1.493,44 |
| |
| 129.381,09 |
|
| |
| 5231/002-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 3131/2014 |
| Pregão Presencial |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 222,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - | SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
|
| |
M2 |
| |
| 1.500,0000 |
| |
0,15 |
| |
| 222,00 |
|
| |
| 5289/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.02 |
| 1052/2014 |
| Pregão Presencial |
| DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA |
| 47.869.078/0004-53 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.600,00 |
|
| |
| 1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios | por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, | apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel | grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de | esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro | no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 | unidades - HERIKA - PARA USO DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE |
|
| |
PCT |
| |
| 10.000,0000 |
| |
0,36 |
| |
| 3.600,00 |
|
| |
| 5292/002-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 3131/2014 |
| Pregão Presencial |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.035,85 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - | SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
|
| |
M2 |
| |
| 6.999,0000 |
| |
0,15 |
| |
| 1.035,85 |
|
| |
| 5645/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 1477/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME |
| 57.741.100/0001-96 |
| J |
| 0,00 |
| 4.800,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - | C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 4.800,00 |
| |
| 4.800,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 5653/002-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 3414/2014 |
| Convite Compras e Serviços |
| GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP |
| 04.313.315/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.830,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO | MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - | Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para | adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de | docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do | Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do |
|
| |
MÊS |
| |
| 1,0000 |
| |
7.830,00 |
| |
| 7.830,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
11 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os | integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no | reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do | Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE | SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO | MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 | BB - EDUCAÇÃO |
|
|
| 6022/019-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5093/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 5.220,85 |
| 5.220,85 |
| 5.220,85 |
|
| |
| 1 - REF. TARIFAS MES 09/2014 - C/C 142-0 BC 1331 - FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 5.220,85 |
| |
| 5.220,85 |
|
| | | | | | | | |
| 6022/020-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5093/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 1.178,35 |
| 1.178,35 |
| 1.178,35 |
|
| |
| 1 - TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2014 - C/C 19-0 BC 1315 - FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.178,35 |
| |
| 1.178,35 |
|
| | | | | | | | |
| 6022/021-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5093/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 32,10 |
| 32,10 |
| 32,10 |
|
| |
| 1 - TARIFAS BANCARIAS MES 09/2014 - C/C 119-6 BC 1320 - FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 32,10 |
| |
| 32,10 |
|
| | | | | | | | |
| 6022/022-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5093/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 158,55 |
| 158,55 |
| 158,55 |
|
| |
| 1 - TARIFAS BANCARIAS MÊS 09/2014 - C/C 20-3 BC 1314 - FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 158,55 |
| |
| 158,55 |
|
| | | | | | | | |
| 6022/023-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 5093/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 7.835,08 |
| 7.835,08 |
| 7.835,08 |
|
| |
| 1 - TARIFAS BANCARIAS MÊS 09/2014 - C/C 350-4 BC 1841 - FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 7.835,08 |
| |
| 7.835,08 |
|
| | | | | | | | |
| 6222/003-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 1434/2014 |
| Pregão Presencial |
| CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME |
| 14.898.461/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.937,00 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA | DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM | TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - Para uso dos | pacientes do CAPS I. |
|
| |
SV |
| |
| 17,4300 |
| |
570,00 |
| |
| 9.937,00 |
|
| |
| 6279/002-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 2058/2013 |
| Pregão Presencial |
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS | ODONTOLÓGICOS |
|
| 10.952.025/0002-20 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 546,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
| |
SV |
| |
| 78,0000 |
| |
7,00 |
| |
| 546,00 |
|
| 6340/001-2014 |
| 06.00.04.122.3.3.90.39.03 |
| 3815/2013 |
| Pregão Presencial |
| PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| 49.766.694/0001-61 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 29.785,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS | LOCAIS NO MUNICÍPIO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2013 - SECRETARIA | MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|
| |
UN |
| |
| 37,0000 |
| |
805,00 |
| |
| 29.785,00 |
|
| |
| 6393/000-2014 |
| 06.00.04.122.3.3.90.39.03 |
| 3815/2013 |
| Pregão Presencial |
| PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| 49.766.694/0001-61 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67.620,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS | LOCAIS NO MUNICIPIO - C/C 111-0 CEF - FM ILUMINAÇÃO PUBLICA - PLANEJAMENTO URBANO |
|
| |
UN |
| |
| 84,0000 |
| |
805,00 |
| |
| 67.620,00 |
|
| |
| 6511/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -4.000,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE | 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E | NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS | DE UPLOAD). - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE |
|
| |
% |
| |
| 2,4500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 4.000,00 |
|
| |
| 6512/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -3.000,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS | (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS | UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE | DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE |
|
| |
% |
| |
| 6,9400 |
| |
432,00 |
| |
| 3.000,00 |
|
| |
| 6574/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.845,50 |
|
| |
| 4 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA |
| |
SV |
| |
| 1.000,0000 |
| |
0,15 |
| |
| 150,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
12 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO |
| SV |
| 200,0000 |
| 1,80 |
| 360,00 |
|
| 3 - IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICAÇAO PARA PRONTUARIO" - FOLHA |
| SV |
| 10.000,0000 |
| 0,10 |
| 1.000,00 |
|
| 2 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO |
| SV |
| 50,0000 |
| 1,85 |
| 92,50 |
|
| 6 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES | DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 10.000,0000 |
| 0,02 |
| 200,00 |
|
| |
| 5 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - BLOCO |
| SV |
| 20,0000 |
| 2,15 |
| 43,00 |
|
| 6901/001-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 25/2012 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67.366,40 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO | VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO | RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago | através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA TRANSPORTAR | PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO |
|
| |
KM |
| |
| 26.315,0000 |
| |
2,56 |
| |
| 67.366,40 |
|
| |
| 7039/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 5954/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA LISSET TORRES SOFIA |
| 067.485.291-58 |
| F |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº | 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7041/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 5955/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARICELA SUROS CARBONELL |
| 067.647.801-88 |
| F |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº | 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7043/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 5956/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL |
| 067.483.751-77 |
| F |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº | 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7044/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 5957/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ |
| 067.550.681-60 |
| F |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº | 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7183/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 5403/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARTA MARIA DA SILVA E SILVA |
| 182.371.198-78 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -493,45 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
800,00 |
| |
| 800,00 |
|
| |
| 7249/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 499,00 |
|
| |
| 6 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO - PARA USO DE | TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 30,0000 |
| |
2,15 |
| |
| 64,50 |
|
| |
| 2 - IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇAO DE ATENÇAO BASICA (SSA2) - BLOCO |
| SV |
| 20,0000 |
| 2,55 |
| 51,00 |
|
| 5 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇAO E DE MARCADORES PARA AVALIÇAO PMA2-C" - BLOCO |
| SV |
| 30,0000 |
| 2,15 |
| 64,50 |
|
| 3 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS" - BLOCO |
| SV |
| 10,0000 |
| 5,40 |
| 54,00 |
|
| 4 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO |
| SV |
| 50,0000 |
| 2,50 |
| 125,00 |
|
| 1 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO |
| SV |
| 100,0000 |
| 1,40 |
| 140,00 |
|
| 7266/001-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 5857/2014 |
| Dispensa |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE | SÃO |
|
| 62.577.929/0001-35 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.142,52 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014 | - Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no | banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados | pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas para os controles próprios da Prefeitura, | pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL | DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
|
| |
% |
| |
| 7,7000 |
| |
927,60 |
| |
| 7.142,52 |
|
| |
| 7266/002-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 5857/2014 |
| Dispensa |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE | SÃO |
|
| 62.577.929/0001-35 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.491,13 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014 |
|
| |
% |
| |
| 4,8400 |
| |
927,59 |
| |
| 4.491,13 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
13 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| - Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no | banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados | pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas para os controles próprios da Prefeitura, | pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL | DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
|
|
| 7271/016-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.47.01 |
| 6047/2014 |
| Inexigibilidade |
| PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO |
| 222.333.666-38 |
| F |
| 0,00 |
| 16.120,66 |
| 16.120,66 |
| 16.120,66 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BBC/C 5.103-9 FPM BC 1119 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 16.120,66 |
| |
| 16.120,66 |
|
| | | | | | | | |
| 7271/017-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.47.01 |
| 6047/2014 |
| Inexigibilidade |
| PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO |
| 222.333.666-38 |
| F |
| 0,00 |
| 311,47 |
| 311,47 |
| 311,47 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 311,47 |
| |
| 311,47 |
|
| | | | | | | | |
| 7271/018-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.47.01 |
| 6047/2014 |
| Inexigibilidade |
| PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO |
| 222.333.666-38 |
| F |
| 0,00 |
| 93,02 |
| 93,02 |
| 93,02 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 93,02 |
| |
| 93,02 |
|
| | | | | | | | |
| 7271/019-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.47.01 |
| 6047/2014 |
| Inexigibilidade |
| PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO |
| 222.333.666-38 |
| F |
| 0,00 |
| 42,00 |
| 42,00 |
| 42,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 42,00 |
| |
| 42,00 |
|
| | | | | | | | |
| 7271/020-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.47.01 |
| 6047/2014 |
| Inexigibilidade |
| PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO |
| 222.333.666-38 |
| F |
| 0,00 |
| 726,96 |
| 726,96 |
| 726,96 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 726,96 |
| |
| 726,96 |
|
| | | | | | | | |
| 7271/021-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.47.01 |
| 6047/2014 |
| Inexigibilidade |
| PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO |
| 222.333.666-38 |
| F |
| 0,00 |
| 216,65 |
| 216,65 |
| 216,65 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 216,65 |
| |
| 216,65 |
|
| | | | | | | | |
| 7366/002-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 6218/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SIDNEI CUNHA MONTEIRO |
| 097.873.958-28 |
| F |
| 0,00 |
| 727,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO | 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 10,0000 |
| |
| 6,70 |
| |
| 67,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO |
| 20,0000 |
| 33,01 |
| 660,20 |
|
| 7367/002-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 6220/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| EDSON GOMES FAGUNDES |
| 143.693.678-08 |
| F |
| 0,00 |
| 165,05 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 5,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 165,05 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7378/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 253,50 |
|
| |
| 1 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO |
| |
SV |
| |
| 200,0000 |
| |
1,00 |
| |
| 200,00 |
|
| 2 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO |
| SV |
| 10,0000 |
| 2,15 |
| 21,50 |
|
| 3 - IMPRESSO LIVRO ¨REGISTRO DE DADOS C/ 50 FLS¨ - Termo Aditivo de 8,195668845% a ata de r.p. a ser | pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 10,0000 |
| 3,20 |
| 32,00 |
|
| |
| 7463/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6347/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.415,27 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - Salário dos legionários do | Gabinete do Prefeito e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.415,27 |
| |
| 6.415,27 |
|
| |
| 7472/003-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 110/2013 |
| Pregão Presencial |
| 4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. |
| 05.081.873/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 8.367,06 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 8.367,06 |
| |
| 8.367,06 |
|
| | | | | | | | |
| 7473/003-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 110/2013 |
| Pregão Presencial |
| 4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. |
| 05.081.873/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 7.570,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 7.570,20 |
| |
| 7.570,20 |
|
| | | | | | | | |
| 7753/001-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 4179/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.650,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE | ACESSO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - REF. AO 1º T. A. AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
% |
| |
| 8,3300 |
| |
558,00 |
| |
| 4.650,00 |
|
| |
| 7763/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME |
| 04.446.469/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 96,37 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
14 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 3844 NO VALOR DE R$ 876,12 (EMP. 2643/1) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
96,37 |
| |
| 96,37 |
|
| 7860/002-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 6961/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| DIEGO LIMA BELARMINO |
| 337.762.038-97 |
| F |
| 0,00 |
| 264,08 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 8,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 264,08 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7860/003-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 6961/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| DIEGO LIMA BELARMINO |
| 337.762.038-97 |
| F |
| 0,00 |
| 66,02 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7864/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.619,66 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2912 NO VALOR DE R$ 78.863,36 (EMP. 3920/2) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.619,66 |
| |
| 2.619,66 |
|
| 7872/002-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 94/2013 |
| Pregão Presencial |
| EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA |
| 53.174.058/0001-18 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 21.249,69 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS | PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA | OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
21.249,69 |
| |
| 21.249,69 |
|
| |
| 7894/003-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 4089/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 303,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E | DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
UN |
| |
| 44,0000 |
| |
| 6,90 |
| |
| 303,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 8056/001-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 4662/2014 |
| Pregão Presencial |
| LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA |
| 04.233.134/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.727,55 |
|
| |
| 2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS |
| |
SV |
| |
| 12,0000 |
| |
39,67 |
| |
| 476,04 |
|
| 1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL |
| SV |
| 18,0000 |
| 35,67 |
| 642,06 |
|
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - | CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 15,0000 |
| 40,63 |
| 609,45 |
|
| |
| 8608/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 170,50 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 128 NO VALOR DE R$ 1550,00 (EMP. 2635/3) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
170,50 |
| |
| 170,50 |
|
| 8770/000-2014 |
| 10.01.10.301.4.4.90.52.05 |
| 5616/2013 |
| Pregão Presencial |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 14.918.622/0001-08 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 494,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, | tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - | RENASCER - MOD.: RN07009 - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
494,00 |
| |
| 494,00 |
|
| |
| 8840/000-2014 |
| 10.01.10.305.4.4.90.52.05 |
| 4054/2013 |
| Pregão Presencial |
| JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME |
| 15.583.243/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 460,00 |
|
| |
| 1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - 60W - MONDIAL - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT | 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14 - S.M.S. - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
460,00 |
| |
| 460,00 |
|
| |
| 8942/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 7818/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAROLINA LOPES GIAMOGESHI |
| 221.586.398-65 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -173,66 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E | MEIO AMBIENTE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
300,00 |
| |
| 300,00 |
|
| |
| 9011/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP 8176) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
99.248,72 |
| |
| 99.248,72 |
|
| 9144/020-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 967,99 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0200 |
| |
| 55.439,44 |
| |
| 967,99 |
|
| | | | | | | | |
| 9191/000-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.39.01 |
| 8029/2014 |
| Dispensa |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.520,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONTROLE DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO. Pelo periodo de 01 (um) mês, na Casa Lar.- Dispensa | de Licitação nº 055/2014 - Reserva 371 - Contrato nº 154/2014 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E | ADOLES |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
4.520,00 |
| |
| 4.520,00 |
|
| |
| 9213/002-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 8069/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 6.328,04 |
| 6.328,04 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 6.328,04 |
| |
| 6.328,04 |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
15 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
| 9248/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8137/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME |
| 57.741.100/0001-96 |
| J |
| 0,00 |
| 316,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 9254/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8143/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 660,00 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente | reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
660,00 |
| |
| 660,00 |
|
| |
| 9350/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 8320/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO |
| 338.505.228-90 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -6,55 |
|
| |
| 1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA - ESPORTES |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 500,00 |
|
| 9759/005-2013 |
| RP |
| 2805/2013 |
| Tomada de Preço Obras |
| LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP |
| 02.088.418/0001-28 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 35.438,60 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - DESTINAÇÃO DO RECURSO: 01.110.000 - Referente a 7ª Medição do Contrato - | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
|
| |
% |
| |
| 0,1500 |
| |
232.930,49 |
| |
| 35.438,60 |
|
| |
| 9775/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.394,37 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: | AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.394,37 |
| |
| 3.394,37 |
|
| |
| 9776/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.252,14 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETENCIA: AGOSTO /2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.252,14 |
| |
| 2.252,14 |
|
| |
| 9777/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.857,81 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETENCIA: AGOSTO /2014 - C/C 368-7 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.857,81 |
| |
| 1.857,81 |
|
| |
| 9778/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10.721,04 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.721,04 |
| |
| 10.721,04 |
|
| |
| 9779/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.977,52 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.977,52 |
| |
| 6.977,52 |
|
| |
| 9780/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.009,83 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.009,83 |
| |
| 8.009,83 |
|
| |
| 9790/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.446,20 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: | AGOSTO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.446,20 |
| |
| 6.446,20 |
|
| |
| 9937/001-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 5791/2013 |
| Pregão Eletrônico |
| WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
| 10.644.278/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 3.749,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO NA DIVISÃO DE | TESOURARIA - FINANÇAS |
|
| |
UN |
| |
| 18,0000 |
| |
| 208,30 |
| |
| 3.749,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 9984/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.3.90.39.05 |
| 5858/2014 |
| Pregão Presencial |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 295,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 150,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº | 081/2014 - C/C 252-4 C.E.F. - VISA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 145,00 |
| 145,00 |
|
| |
| 9985/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 5858/2014 |
| Pregão Presencial |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.015,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 17,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 2.550,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S II, II E IV, PSF ALAY CORRÊA, AGROCHA, | CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE, SERROTE, | CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, XANGRILÁ E FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C | 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| SV |
| 17,0000 |
| 145,00 |
| 2.465,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
16 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 9988/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 5858/2014 |
| Pregão Presencial |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 590,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 300,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE | MATERIAIS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| SV |
| 2,0000 |
| 145,00 |
| 290,00 |
|
| |
| 9989/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 5858/2014 |
| Pregão Presencial |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 295,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C | 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
145,00 |
| |
| 145,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
| SV |
| 1,0000 |
| 150,00 |
| 150,00 |
|
| 9990/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.39.05 |
| 5858/2014 |
| Pregão Presencial |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 295,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 150,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS, | CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 145,00 |
| 145,00 |
|
| |
| 9991/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 5858/2014 |
| Pregão Presencial |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 295,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 150,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C | 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 145,00 |
| 145,00 |
|
| |
| 9993/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 5858/2014 |
| Pregão Presencial |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 295,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 150,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CEREST, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C | 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 145,00 |
| 145,00 |
|
| |
| 10115/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 675,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO | ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R$ 675,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 5,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 375,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO AGUA |
| HR |
| 2,0000 |
| 75,00 |
| 150,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR |
| HR |
| 2,0000 |
| 75,00 |
| 150,00 |
|
| 10135/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.108,80 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA | FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 24,0000 |
| |
46,20 |
| |
| 1.108,80 |
|
| |
| 10180/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 93.865,26 |
| 93.865,26 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº | 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 93.865,26 |
| |
| 93.865,26 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10181/002-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 307.311,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - OP. REF REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO | MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO 018/A/2009 | CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 307.311,92 |
| |
| 307.311,92 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10187/002-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 460,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS | OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
| 46,00 |
| |
| 460,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10213/001-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 7701/2013 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 11.972,75 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS | DA C/C 16.525-5 B.B - PNATE - EDUCAÇÃO - Referente ao mes de agosto/2014 |
|
| |
KM |
| |
| 3.046,5000 |
| |
3,93 |
| |
| 11.972,75 |
|
| |
| 10248/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.490,91 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 | AS 18). - PARA EVENTO V COPA DE MUAY THAI E MMA, NO GINÁSIO MARIO COVAS, DIA 13 DE SETEMBRO | - A PARTIR DAS 07:00 HS - ESPORTES |
|
| |
SV |
| |
| 31,0000 |
| |
112,61 |
| |
| 3.490,91 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
17 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10252/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 4076/2014 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.284,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 | poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com | no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA BUSCAR GRUPOS PARA A FESTA | NORDESTINA NA IDADE DE GUARUJÁ - CULTURA |
|
| |
KM |
| |
| 900,0000 |
| |
4,76 |
| |
| 4.284,00 |
|
| |
| 10295/001-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 9051/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOÃO LUIZ RAMOS |
| 097.876.778-07 |
| F |
| 0,00 |
| 66,02 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA | USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10296/001-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 9041/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA |
| 340.349.398-93 |
| F |
| 0,00 |
| 430,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES |
| |
| |
| 10,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 330,10 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 | - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| 15,0000 |
| 6,70 |
| 100,50 |
|
| |
| 10373/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8823/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO | R |
|
| 44.302.412/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 750,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONÁRIOS - | ROBERTO FRANCELIN DA SILVA, ROBERTO COSTA CUNHA E JOSÉ BOJCZUK - NOS DIAS 22,23 E 24 DE | SETEMBRO - 18H30 ÀS 22H30 - SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - GABINETE DO | PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
250,00 |
| |
| 750,00 |
|
| |
| 10375/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 8821/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO | R |
|
| 44.302.412/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 750,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONARIOS: ADRIANA | TIEMI AOKI, MARIANE POLITANI DE A. RUA E MARYLAINE DE B. M. CUGLR - NOS DIAS 22,23 E 24 DE | SETEMBRO DAS 18H30 ÀS 22H30 NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - PLANEJ. | URBANO |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
250,00 |
| |
| 750,00 |
|
| |
| 10553/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 307,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - | PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 80,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 307,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10553/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 307,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - | PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 80,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 307,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10554/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.812,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 10,64 |
| |
| 1.064,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. Marca RIGOR |
|
| KG |
| 100,0000 |
| 7,48 |
| 748,00 |
|
| |
| 10554/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 1.924,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. Marca RIGOR |
|
| |
KG |
| |
| 115,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 860,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 100,0000 |
| 10,64 |
| 1.064,00 |
|
| |
| 10588/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 4076/2014 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.563,20 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, | janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os | passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS GRUPO DE DANÇA | CORPO EM RUA - FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DIA 21/09/2014 - CULTURA, LAZER E TUR. |
|
| |
KM |
| |
| 720,0000 |
| |
3,56 |
| |
| 2.563,20 |
|
| |
| 10589/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 4076/2014 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.284,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 | poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com |
|
| |
KM |
| |
| 900,0000 |
| |
4,76 |
| |
| 4.284,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
18 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE | REGISTRO - CULTURA, LAZER E TUR. |
|
|
| 10612/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 621,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL |
| |
UN |
| |
| 460,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 299,00 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - | EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 460,0000 |
| 0,70 |
| 322,00 |
|
| |
| 10612/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 675,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 500,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 350,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL |
| UN |
| 500,0000 |
| 0,65 |
| 325,00 |
|
| 10613/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 2.376,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - | C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.760,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 1.232,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL |
| UN |
| 1.760,0000 |
| 0,65 |
| 1.144,00 |
|
| 10613/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 2.376,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - | C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.760,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 1.232,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL |
| UN |
| 1.760,0000 |
| 0,65 |
| 1.144,00 |
|
| 10614/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 76,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 20,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 76,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10615/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 92,16 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 24,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 92,16 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10616/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 14,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER SEGUIMENTO: INDÍGENAS - | C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 30,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 14,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10617/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 21,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: | QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 45,0000 |
| |
| 0,48 |
| |
| 21,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10618/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 215,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 20,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 215,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10619/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 258,96 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO -Marca: GN SIF 3481 |
|
| |
KG |
| |
| 24,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 258,96 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10620/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 776,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
|
| |
KG |
| |
| 72,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 776,88 |
|
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
19 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - | Marca: GN SIF 3481 |
|
|
| 10620/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 647,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - | Marca: GN SIF 3481 |
|
| |
KG |
| |
| 60,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 647,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10621/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 106,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER | O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO |
|
| |
KG |
| |
| 20,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 106,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10622/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 127,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER | O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO |
|
| |
KG |
| |
| 24,0000 |
| |
| 5,30 |
| |
| 127,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10623/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 362,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
|
| |
KG |
| |
| 20,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 149,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 20,0000 |
| 10,64 |
| 212,80 |
|
| |
| 10624/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 434,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de | acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - | MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 24,0000 |
| |
| 10,64 |
| |
| 255,36 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
|
| KG |
| 24,0000 |
| 7,48 |
| 179,52 |
|
| |
| 10625/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 634,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto | 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 35,0000 |
| |
| 10,64 |
| |
| 372,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
|
| KG |
| 35,0000 |
| 7,48 |
| 261,80 |
|
| |
| 10625/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 634,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
|
| |
KG |
| |
| 35,0000 |
| |
| 7,48 |
| |
| 261,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto | 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 35,0000 |
| 10,64 |
| 372,40 |
|
| |
| 10665/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME |
| 14.898.461/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.093,07 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. Nº 59 A 76 (EMP. 6222/03) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.093,07 |
| |
| 1.093,07 |
|
| 10709/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 432,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL |
| |
UN |
| |
| 320,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 208,00 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - | EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 320,0000 |
| 0,70 |
| 224,00 |
|
| |
| 10709/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 432,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 320,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 224,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL |
| UN |
| 320,0000 |
| 0,65 |
| 208,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
20 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10875/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 9420/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ALTIMAR GOMES |
| 076.853.158-66 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.000,00 |
| 1.000,00 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, | INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.000,00 |
| |
| 1.000,00 |
|
| |
| 10878/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.16.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -12.367,14 |
|
| |
| 1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP N° 9012) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.367,14 |
| |
| 12.367,14 |
|
| 11089/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 81.607,74 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
81.607,74 |
| |
| 81.607,74 |
|
| 11090/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.730,27 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.730,27 |
| |
| 6.730,27 |
|
| 11091/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.032,61 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.032,61 |
| |
| 4.032,61 |
|
| 11092/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.523,37 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.523,37 |
| |
| 8.523,37 |
|
| 11093/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.296,18 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.296,18 |
| |
| 3.296,18 |
|
| 11094/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.532,79 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.532,79 |
| |
| 2.532,79 |
|
| 11095/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 17.739,12 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
17.739,12 |
| |
| 17.739,12 |
|
| 11096/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.189,08 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.189,08 |
| |
| 3.189,08 |
|
| 11097/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.383,51 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.383,51 |
| |
| 1.383,51 |
|
| 11098/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.881,80 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.881,80 |
| |
| 3.881,80 |
|
| 11099/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 22.551,04 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
22.551,04 |
| |
| 22.551,04 |
|
| 11100/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.957,09 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.957,09 |
| |
| 2.957,09 |
|
| 11101/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 927,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
927,28 |
| |
| 927,28 |
|
| 11102/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.532,56 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.532,56 |
| |
| 4.532,56 |
|
| 11103/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 948,06 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
948,06 |
| |
| 948,06 |
|
| 11104/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 474,03 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
21 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
474,03 |
| |
| 474,03 |
|
| 11105/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11106/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 110,72 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
110,72 |
| |
| 110,72 |
|
| 11107/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 995,45 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
995,45 |
| |
| 995,45 |
|
| 11108/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 60.361,01 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
60.361,01 |
| |
| 60.361,01 |
|
| 11109/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 11.245,41 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
11.245,41 |
| |
| 11.245,41 |
|
| 11110/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.982,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.982,28 |
| |
| 5.982,28 |
|
| 11111/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 21.862,07 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
21.862,07 |
| |
| 21.862,07 |
|
| 11112/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.431,53 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.431,53 |
| |
| 1.431,53 |
|
| 11113/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 711,04 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
711,04 |
| |
| 711,04 |
|
| 11114/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11115/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.571,16 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.571,16 |
| |
| 1.571,16 |
|
| 11116/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 864,02 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
864,02 |
| |
| 864,02 |
|
| 11117/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.372,70 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.372,70 |
| |
| 4.372,70 |
|
| 11118/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.01.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 510,86 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
510,86 |
| |
| 510,86 |
|
| 11119/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.1.90.01.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39.542,58 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
39.542,58 |
| |
| 39.542,58 |
|
| 11120/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 42.664,81 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
42.664,81 |
| |
| 42.664,81 |
|
| 11121/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.571,62 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.571,62 |
| |
| 8.571,62 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
22 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11122/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.442,14 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.442,14 |
| |
| 5.442,14 |
|
| 11123/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 13.361,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
13.361,28 |
| |
| 13.361,28 |
|
| 11124/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.348,61 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.348,61 |
| |
| 2.348,61 |
|
| 11125/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.173,01 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.173,01 |
| |
| 2.173,01 |
|
| 11126/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11127/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.889,23 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.889,23 |
| |
| 1.889,23 |
|
| 11128/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.940,95 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.940,95 |
| |
| 2.940,95 |
|
| 11129/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39.014,78 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
39.014,78 |
| |
| 39.014,78 |
|
| 11130/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.818,66 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.818,66 |
| |
| 3.818,66 |
|
| 11131/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.026,60 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.026,60 |
| |
| 3.026,60 |
|
| 11132/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.490,27 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.490,27 |
| |
| 4.490,27 |
|
| 11133/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.453,66 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.453,66 |
| |
| 1.453,66 |
|
| 11134/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11135/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.646,89 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.646,89 |
| |
| 1.646,89 |
|
| 11136/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 616,84 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
616,84 |
| |
| 616,84 |
|
| 11137/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.650,05 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.650,05 |
| |
| 1.650,05 |
|
| 11138/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14.561,05 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
14.561,05 |
| |
| 14.561,05 |
|
| 11139/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.492,76 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.492,76 |
| |
| 1.492,76 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
23 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11140/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.092,17 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.092,17 |
| |
| 1.092,17 |
|
| 11141/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.933,64 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.933,64 |
| |
| 1.933,64 |
|
| 11142/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 324,92 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
324,92 |
| |
| 324,92 |
|
| 11143/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11144/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 886,75 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
886,75 |
| |
| 886,75 |
|
| 11145/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 800,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
800,00 |
| |
| 800,00 |
|
| 11146/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 95.114,31 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
95.114,31 |
| |
| 95.114,31 |
|
| 11147/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.899,54 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.899,54 |
| |
| 1.899,54 |
|
| 11148/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.583,24 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.583,24 |
| |
| 6.583,24 |
|
| 11149/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.698,04 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.698,04 |
| |
| 7.698,04 |
|
| 11150/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 508,16 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
508,16 |
| |
| 508,16 |
|
| 11151/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 389,17 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
389,17 |
| |
| 389,17 |
|
| 11152/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11153/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.627,48 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.627,48 |
| |
| 9.627,48 |
|
| 11154/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.931,85 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.931,85 |
| |
| 7.931,85 |
|
| 11155/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 26.848,05 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
26.848,05 |
| |
| 26.848,05 |
|
| 11156/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.476,43 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.476,43 |
| |
| 1.476,43 |
|
| 11157/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.323,39 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
24 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.323,39 |
| |
| 1.323,39 |
|
| 11158/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 833,07 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
833,07 |
| |
| 833,07 |
|
| 11159/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 323,20 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
323,20 |
| |
| 323,20 |
|
| 11160/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11161/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.138,56 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.138,56 |
| |
| 1.138,56 |
|
| 11162/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.385,19 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.385,19 |
| |
| 1.385,19 |
|
| 11163/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.563,60 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.563,60 |
| |
| 1.563,60 |
|
| 11164/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 137.611,79 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
137.611,79 |
| |
| 137.611,79 |
|
| 11165/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.135,79 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.135,79 |
| |
| 5.135,79 |
|
| 11166/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.528,85 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.528,85 |
| |
| 6.528,85 |
|
| 11167/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.135,18 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.135,18 |
| |
| 9.135,18 |
|
| 11168/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 855,23 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
855,23 |
| |
| 855,23 |
|
| 11169/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11170/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.216,32 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.216,32 |
| |
| 3.216,32 |
|
| 11171/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.414,68 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.414,68 |
| |
| 1.414,68 |
|
| 11172/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 23.195,05 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
23.195,05 |
| |
| 23.195,05 |
|
| 11174/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 269.738,12 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
269.738,12 |
| |
| 269.738,12 |
|
| 11175/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 18.491,97 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
18.491,97 |
| |
| 18.491,97 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
25 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11176/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 18.018,72 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
18.018,72 |
| |
| 18.018,72 |
|
| 11177/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.785,47 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.785,47 |
| |
| 2.785,47 |
|
| 11178/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.706,39 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.706,39 |
| |
| 4.706,39 |
|
| 11179/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 22.867,13 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
22.867,13 |
| |
| 22.867,13 |
|
| 11180/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 121.353,12 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
121.353,12 |
| |
| 121.353,12 |
|
| 11181/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.725,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.725,00 |
| |
| 1.725,00 |
|
| 11182/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.168,27 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.168,27 |
| |
| 8.168,27 |
|
| 11183/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.353,47 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.353,47 |
| |
| 3.353,47 |
|
| 11184/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.956,14 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.956,14 |
| |
| 3.956,14 |
|
| 11185/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.409,32 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.409,32 |
| |
| 9.409,32 |
|
| 11186/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.544,80 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.544,80 |
| |
| 1.544,80 |
|
| 11187/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.819,06 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.819,06 |
| |
| 1.819,06 |
|
| 11188/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 434,40 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
434,40 |
| |
| 434,40 |
|
| 11189/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10.895,42 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.895,42 |
| |
| 10.895,42 |
|
| 11190/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,70 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
350,70 |
| |
| 350,70 |
|
| 11191/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.013,60 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.013,60 |
| |
| 1.013,60 |
|
| 11192/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 22.750,18 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
22.750,18 |
| |
| 22.750,18 |
|
| 11193/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.193,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.193,28 |
| |
| 2.193,28 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
26 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11194/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 425,64 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
425,64 |
| |
| 425,64 |
|
| 11195/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.327,99 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.327,99 |
| |
| 2.327,99 |
|
| 11196/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 35.618,60 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
35.618,60 |
| |
| 35.618,60 |
|
| 11197/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 228,46 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
228,46 |
| |
| 228,46 |
|
| 11198/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.177,56 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.177,56 |
| |
| 3.177,56 |
|
| 11199/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 905,03 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
905,03 |
| |
| 905,03 |
|
| 11200/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.515,13 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.515,13 |
| |
| 1.515,13 |
|
| 11201/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 11.812,16 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
11.812,16 |
| |
| 11.812,16 |
|
| 11202/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 738,25 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
738,25 |
| |
| 738,25 |
|
| 11203/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 37.133,26 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
37.133,26 |
| |
| 37.133,26 |
|
| 11204/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.520,12 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.520,12 |
| |
| 2.520,12 |
|
| 11205/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.602,23 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.602,23 |
| |
| 2.602,23 |
|
| 11206/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.195,84 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.195,84 |
| |
| 3.195,84 |
|
| 11207/000-2014 |
| 10.01.10.305.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.121,99 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.121,99 |
| |
| 4.121,99 |
|
| 11208/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 65.851,64 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
65.851,64 |
| |
| 65.851,64 |
|
| 11209/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.434,19 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.434,19 |
| |
| 4.434,19 |
|
| 11210/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.400,20 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.400,20 |
| |
| 4.400,20 |
|
| 11211/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.692,04 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
27 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.692,04 |
| |
| 8.692,04 |
|
| 11212/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.071,81 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.071,81 |
| |
| 2.071,81 |
|
| 11213/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.342,64 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.342,64 |
| |
| 4.342,64 |
|
| 11214/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11215/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.094,25 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.094,25 |
| |
| 1.094,25 |
|
| 11216/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 11.653,61 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
11.653,61 |
| |
| 11.653,61 |
|
| 11217/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 36.182,66 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
36.182,66 |
| |
| 36.182,66 |
|
| 11218/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.404,69 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.404,69 |
| |
| 2.404,69 |
|
| 11219/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.588,26 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.588,26 |
| |
| 2.588,26 |
|
| 11220/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.302,51 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.302,51 |
| |
| 1.302,51 |
|
| 11221/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 60,39 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
60,39 |
| |
| 60,39 |
|
| 11222/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 939,02 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
939,02 |
| |
| 939,02 |
|
| 11223/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.313,55 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.313,55 |
| |
| 3.313,55 |
|
| 11224/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 123.709,35 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
123.709,35 |
| |
| 123.709,35 |
|
| 11225/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 457,69 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
457,69 |
| |
| 457,69 |
|
| 11226/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12.131,78 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.131,78 |
| |
| 12.131,78 |
|
| 11227/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 614,22 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
614,22 |
| |
| 614,22 |
|
| 11228/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 677,17 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
677,17 |
| |
| 677,17 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
28 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11229/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12.972,30 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.972,30 |
| |
| 12.972,30 |
|
| 11230/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 561.007,08 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
561.007,08 |
| |
| 561.007,08 |
|
| 11231/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.254,21 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.254,21 |
| |
| 6.254,21 |
|
| 11232/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.958,39 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.958,39 |
| |
| 6.958,39 |
|
| 11233/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 43.889,76 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
43.889,76 |
| |
| 43.889,76 |
|
| 11234/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 817,36 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
817,36 |
| |
| 817,36 |
|
| 11235/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.301,90 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.301,90 |
| |
| 1.301,90 |
|
| 11236/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12.542,70 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.542,70 |
| |
| 12.542,70 |
|
| 11237/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.16.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.696,81 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.696,81 |
| |
| 1.696,81 |
|
| 11238/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120.782,07 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
120.782,07 |
| |
| 120.782,07 |
|
| 11239/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.649,78 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.649,78 |
| |
| 5.649,78 |
|
| 11240/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 156,49 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
156,49 |
| |
| 156,49 |
|
| 11241/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.16.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 57,80 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
57,80 |
| |
| 57,80 |
|
| 11242/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.46.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 34.681,24 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
34.681,24 |
| |
| 34.681,24 |
|
| 11243/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 471.358,82 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
471.358,82 |
| |
| 471.358,82 |
|
| 11244/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.768,14 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.768,14 |
| |
| 4.768,14 |
|
| 11245/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.690,01 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.690,01 |
| |
| 1.690,01 |
|
| 11246/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 32.503,24 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
32.503,24 |
| |
| 32.503,24 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
29 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11247/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 421,67 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
421,67 |
| |
| 421,67 |
|
| 11248/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.822,17 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.822,17 |
| |
| 5.822,17 |
|
| 11249/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.3.90.46.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 20.358,65 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
20.358,65 |
| |
| 20.358,65 |
|
| 11250/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 145.347,59 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
145.347,59 |
| |
| 145.347,59 |
|
| 11251/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.456,60 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.456,60 |
| |
| 3.456,60 |
|
| 11252/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.420,36 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.420,36 |
| |
| 5.420,36 |
|
| 11253/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.685,04 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.685,04 |
| |
| 9.685,04 |
|
| 11254/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.808,87 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.808,87 |
| |
| 3.808,87 |
|
| 11255/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11256/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 837,10 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
837,10 |
| |
| 837,10 |
|
| 11257/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.400,47 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.400,47 |
| |
| 9.400,47 |
|
| 11258/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.081,80 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.081,80 |
| |
| 8.081,80 |
|
| 11259/000-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.36.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.420,50 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.420,50 |
| |
| 7.420,50 |
|
| 11260/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 16.476,57 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
16.476,57 |
| |
| 16.476,57 |
|
| 11261/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 157,91 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
157,91 |
| |
| 157,91 |
|
| 11262/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 411,84 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
411,84 |
| |
| 411,84 |
|
| 11263/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.486,88 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.486,88 |
| |
| 2.486,88 |
|
| 11264/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
30 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11265/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 315,03 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
315,03 |
| |
| 315,03 |
|
| 11266/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.025,13 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.025,13 |
| |
| 3.025,13 |
|
| 11267/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.195,45 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.195,45 |
| |
| 1.195,45 |
|
| 11268/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 31.841,57 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
31.841,57 |
| |
| 31.841,57 |
|
| 11269/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.954,46 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.954,46 |
| |
| 2.954,46 |
|
| 11270/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.272,11 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.272,11 |
| |
| 2.272,11 |
|
| 11271/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 927,61 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
927,61 |
| |
| 927,61 |
|
| 11272/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.314,28 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.314,28 |
| |
| 6.314,28 |
|
| 11273/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 178,02 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
178,02 |
| |
| 178,02 |
|
| 11274/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.797,15 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.797,15 |
| |
| 2.797,15 |
|
| 11275/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.800,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.800,00 |
| |
| 1.800,00 |
|
| 11276/000-2014 |
| 18.01.27.812.3.1.90.04.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 20.130,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
20.130,00 |
| |
| 20.130,00 |
|
| 11279/000-2014 |
| 211120000 |
| Outros/Não Aplicável |
| PENSAO ALIMENTICIA |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 15.250,17 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
15.250,17 |
| |
| 15.250,17 |
|
| 11280/000-2014 |
| 211160000 |
| Outros/Não Aplicável |
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI |
| 00.923.783/0001-85 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 22.169,76 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
22.169,76 |
| |
| 22.169,76 |
|
| 11281/000-2014 |
| 211160000 |
| Outros/Não Aplicável |
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC |
| 01.911.918/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.533,29 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.533,29 |
| |
| 1.533,29 |
|
| 11283/000-2014 |
| 211199900 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 21.663,49 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
21.663,49 |
| |
| 21.663,49 |
|
| 11284/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 17.868,72 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
17.868,72 |
| |
| 17.868,72 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
31 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11285/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 313.700,24 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
313.700,24 |
| |
| 313.700,24 |
|
| 11286/000-2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 161,78 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
161,78 |
| |
| 161,78 |
|
| 11287/000-2014 |
| 211199900 |
| Outros/Não Aplicável |
| FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P. |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 537,07 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
537,07 |
| |
| 537,07 |
|
| 11288/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| BV FINANCEIRA CFI S/A |
| 01.149.953/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 16.625,19 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
16.625,19 |
| |
| 16.625,19 |
|
| 11289/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. |
| 33.066.408/0960-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 26.647,77 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
26.647,77 |
| |
| 26.647,77 |
|
| 11291/000-2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.479,71 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.479,71 |
| |
| 4.479,71 |
|
| 11292/000-2014 |
| 211490100 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 23.013,04 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
23.013,04 |
| |
| 23.013,04 |
|
| 11293/000-2014 |
| 112900000 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33.428,20 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33.428,20 |
| |
| 33.428,20 |
|
| 11294/000-2014 |
| 112900000 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 883,64 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
883,64 |
| |
| 883,64 |
|
| 11297/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.908,84 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.908,84 |
| |
| 2.908,84 |
|
| 11298/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.878,44 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.878,44 |
| |
| 3.878,44 |
|
| 11299/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 727,21 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
727,21 |
| |
| 727,21 |
|
| 11300/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.908,84 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.908,84 |
| |
| 2.908,84 |
|
| 11301/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 100,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
100,00 |
| |
| 100,00 |
|
| 11302/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 742,05 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
742,05 |
| |
| 742,05 |
|
| 11303/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.649,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.649,00 |
| |
| 1.649,00 |
|
| 11304/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 371,02 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
371,02 |
| |
| 371,02 |
|
| 11305/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 50,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 50,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
32 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11306/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 371,85 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
371,85 |
| |
| 371,85 |
|
| 11307/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 822,50 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
822,50 |
| |
| 822,50 |
|
| 11308/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 768,52 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
768,52 |
| |
| 768,52 |
|
| 11309/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.233,75 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.233,75 |
| |
| 1.233,75 |
|
| 11310/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.437,04 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
9.437,04 |
| |
| 9.437,04 |
|
| 11311/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.304,09 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.304,09 |
| |
| 1.304,09 |
|
| 11312/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 13,33 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
13,33 |
| |
| 13,33 |
|
| 11313/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 114,31 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
114,31 |
| |
| 114,31 |
|
| 11314/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.019,43 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.019,43 |
| |
| 1.019,43 |
|
| 11315/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 574,93 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
574,93 |
| |
| 574,93 |
|
| 11316/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 19,31 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
19,31 |
| |
| 19,31 |
|
| 11317/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.175,99 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.175,99 |
| |
| 2.175,99 |
|
| 11318/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 513,94 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
513,94 |
| |
| 513,94 |
|
| 11319/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 210,84 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
210,84 |
| |
| 210,84 |
|
| 11320/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.119,95 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.119,95 |
| |
| 3.119,95 |
|
| 11321/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.041,35 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.041,35 |
| |
| 1.041,35 |
|
| 11322/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.11.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 545,61 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
545,61 |
| |
| 545,61 |
|
| 11323/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.46.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4,55 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
33 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4,55 |
| |
| 4,55 |
|
| 11326/000-2014 |
| 211160000 |
| Outros/Não Aplicável |
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC |
| 01.911.918/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14,84 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
14,84 |
| |
| 14,84 |
|
| 11327/000-2014 |
| 211180000 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 427,47 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
427,47 |
| |
| 427,47 |
|
| 11334/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 140,84 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - GABINETE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
140,84 |
| |
| 140,84 |
|
| |
| 11336/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 45,29 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - JURÍDICO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
45,29 |
| |
| 45,29 |
|
| |
| 11337/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 491,33 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
491,33 |
| |
| 491,33 |
|
| |
| 11338/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 197,26 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - FINANÇAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
197,26 |
| |
| 197,26 |
|
| |
| 11340/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E | OBRA |
|
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,53 |
|
| |
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
120,53 |
| |
| 120,53 |
|
| |
| 11341/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 157,48 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - TRÂNSITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
157,48 |
| |
| 157,48 |
|
| |
| 11343/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.711,58 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.711,58 |
| |
| 3.711,58 |
|
| |
| 11344/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 638,09 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - DESENV. AGRÁRIO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
638,09 |
| |
| 638,09 |
|
| |
| 11346/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.349,49 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.349,49 |
| |
| 2.349,49 |
|
| |
| 11400/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 58,90 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - CULTURA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
58,90 |
| |
| 58,90 |
|
| |
| 11402/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9925/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES |
| 133.671.808-07 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.066,30 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETINIGNA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014, SAÍDA: | 14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 4,0000 |
| |
184,05 |
| |
| 736,20 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 10,0000 |
| 33,01 |
| 330,10 |
|
| 11403/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.14.01 |
| 9926/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS |
| 201.109.958-72 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.068,10 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2014 , | SAÍDA: 09/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 4,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 738,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 10,0000 |
| 33,01 |
| 330,10 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
34 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11404/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.000,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.000,00 |
| |
| 8.000,00 |
|
| 11405/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10.109,02 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.109,02 |
| |
| 10.109,02 |
|
| 11406/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.572,26 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.572,26 |
| |
| 4.572,26 |
|
| 11407/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 453,85 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
453,85 |
| |
| 453,85 |
|
| 11408/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.1.90.16.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.273,36 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.273,36 |
| |
| 2.273,36 |
|
| 11409/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 45.610,17 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
45.610,17 |
| |
| 45.610,17 |
|
| 11410/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.14.01 |
| 9918/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SYLVIO RENATO MURASAWA |
| 169.483.328-38 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 817,58 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: | 15/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 3,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 553,50 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 8,0000 |
| 33,01 |
| 264,08 |
|
| 11412/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.14.01 |
| 9924/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA |
| 269.915.158-09 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 316,09 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: | 14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 15/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,05 |
| |
| 184,05 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 4,0000 |
| 33,01 |
| 132,04 |
|
| 11422/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.462,98 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.462,98 |
| |
| 6.462,98 |
|
| |
| 11427/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 924,98 |
|
| |
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 | - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
924,98 |
| |
| 924,98 |
|
| |
| 11441/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.258,01 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.258,01 |
| |
| 4.258,01 |
|
| |
| 11442/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.248,52 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.248,52 |
| |
| 2.248,52 |
|
| |
| 11443/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.857,81 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.857,81 |
| |
| 1.857,81 |
|
| |
| 11444/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 12.486,19 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.486,19 |
| |
| 12.486,19 |
|
| |
| 11445/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.3.90.49.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.711,99 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6.711,99 |
| |
| 6.711,99 |
|
| |
| 11446/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.49.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.996,59 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
35 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - | COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
7.996,59 |
| |
| 7.996,59 |
|
| |
| 11500/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.14.01 |
| 9980/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SELMO JOAO DE OLIVEIRA |
| 727.940.898-20 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 263,92 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO/SP NO REVELANDO SÃO | PAULO SAÍDA: 11/09/2014 ÀS 06h RETORNO: 12/09/2014 ÀS 08h - CULTURA |
|
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| |
| 2 - LANCHE |
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| 11501/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.14.01 |
| 9979/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SELMO JOAO DE OLIVEIRA |
| 727.940.898-20 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 263,92 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA SAÍDA: | 15/09/2014 ÀS 06h RETORNO: 16/09/2014 ÀS 09h30 - CULTURA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| |
| 2 - LANCHE |
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| 1 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| 11515/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 761,56 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
761,56 |
| |
| 761,56 |
|
| 11517/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.46.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.699,90 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.699,90 |
| |
| 8.699,90 |
|
| 11535/000-2014 |
| 02.00.03.092.4.4.90.91.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 60.135,16 |
|
| |
| 1 - PRINCIPAL |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
57.536,43 |
| |
| 57.536,43 |
|
| 2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - | PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 1/60 - LEI N° 1448/2014 |
|
| 1,0000 |
| 2.598,73 |
| 2.598,73 |
|
| |
| 11539/001-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 9675/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM |
| 116.663.778-64 |
| F |
| 0,00 |
| 397,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES |
| |
| |
| 10,0000 |
| |
| 33,01 |
| |
| 330,10 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO | EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
|
| 10,0000 |
| 6,70 |
| 67,00 |
|
| |
| 11557/001-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.562,93 |
|
| |
| 1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO | DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.562,93 |
| |
| 2.562,93 |
|
| |
| 11594/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.96.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
| 46.384.111/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.936,19 |
|
| |
| 1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS | EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2014. |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.936,19 |
| |
| 3.936,19 |
|
| |
| 11595/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3619/2013 |
| Pregão Presencial |
| ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP |
| 07.254.608/0001-91 |
| J |
| 7.970,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A | 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM | RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO | VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE | DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
KG |
| |
| 129,6000 |
| |
61,50 |
| |
| 7.970,40 |
|
| |
| 11596/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 3619/2013 |
| Pregão Presencial |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. |
| 04.027.894/0003-26 |
| J |
| 5.168,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE | HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA | CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - | NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
KG |
| |
| 13,6000 |
| |
380,00 |
| |
| 5.168,00 |
|
| |
| 11597/000-2014 |
| 04.00.04.122.4.4.90.52.01 |
| 4623/2014 |
| Pregão Presencial |
| DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN |
| 05.699.501/0001-21 |
| J |
| 3.013,87 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER/MFC 8952 DW - PARA | UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
3.013,87 |
| |
| 3.013,87 |
|
| |
| 11598/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4955/2014 |
| Pregão Presencial |
| V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| 10.746.413/0001-73 |
| J |
| 40.012,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
36 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 2 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO |
| |
UN |
| |
| 6,0000 |
| |
997,00 |
| |
| 5.982,00 |
|
| 3 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO - PARA ATENDER AS EMEIS - | ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 | B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 44,0000 |
| 400,00 |
| 17.600,00 |
|
| |
| 1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO |
| UN |
| 10,0000 |
| 1.643,00 |
| 16.430,00 |
|
| 11599/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4955/2014 |
| Pregão Presencial |
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L |
| 04.477.095/0001-90 |
| J |
| 6.545,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Tapete das Habilidades - BRINKED - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM | TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 11,0000 |
| |
595,00 |
| |
| 6.545,00 |
|
| |
| 11600/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4955/2014 |
| Pregão Presencial |
| FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA |
| 68.858.539/0001-10 |
| J |
| 57.613,98 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Caixa Tátil - BRINK MOBIL |
| |
UN |
| |
| 53,0000 |
| |
39,70 |
| |
| 2.104,10 |
|
| 4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes - BRINK MOBIL |
| UN |
| 45,0000 |
| 7,98 |
| 359,10 |
|
| 9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. - BRINK MOBIL |
| UN |
| 45,0000 |
| 8,82 |
| 396,90 |
|
| 13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL |
| UN |
| 39,0000 |
| 56,30 |
| 2.195,70 |
|
| 14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL |
| UN |
| 14,0000 |
| 48,96 |
| 685,44 |
|
| 10 - BLOCOS de montar, com encaixe - BRINK MOBIL |
| UN |
| 44,0000 |
| 80,14 |
| 3.526,16 |
|
| 18 - Alfabeto Móvel em E.V.A. - BRINK MOBIL - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE | EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE | ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 99,0000 |
| 8,82 |
| 873,18 |
|
| |
| 3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes - BRINK MOBIL |
| UN |
| 45,0000 |
| 7,98 |
| 359,10 |
|
| 6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes - BRINK MOBIL |
| UN |
| 45,0000 |
| 7,98 |
| 359,10 |
|
| 7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos - BRINK MOBIL |
| UN |
| 45,0000 |
| 7,98 |
| 359,10 |
|
| 8 - DOMINÓ TRADICIONAL - BRINK MOBIL |
| UN |
| 31,0000 |
| 7,18 |
| 222,58 |
|
| 2 - Blocos de Construção - BRINK MOBIL |
| UN |
| 48,0000 |
| 148,00 |
| 7.104,00 |
|
| 5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões - BRINK MOBIL |
| UN |
| 45,0000 |
| 7,98 |
| 359,10 |
|
| 11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - PARK BRINK |
| UN |
| 21,0000 |
| 1.408,94 |
| 29.587,74 |
|
| 15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL |
| UN |
| 23,0000 |
| 29,38 |
| 675,74 |
|
| 16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL |
| UN |
| 23,0000 |
| 87,18 |
| 2.005,14 |
|
| 12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL |
| UN |
| 25,0000 |
| 183,52 |
| 4.588,00 |
|
| 17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL |
| CJ |
| 65,0000 |
| 28,52 |
| 1.853,80 |
|
| 11601/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.05 |
| 4955/2014 |
| Pregão Presencial |
| FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981 |
| 14.820.994/0001-05 |
| J |
| 76.194,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BRINQUEDO "COZINHA PLANEJADA EM MADEIRA COM KIT COZINHA " - ELKA - PARA ATENDER AS | EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE | ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C | 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 18,0000 |
| |
4.233,00 |
| |
| 76.194,00 |
|
| |
| 11602/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4955/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 12.226,95 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM - CIABRINK |
| |
UN |
| |
| 47,0000 |
| |
44,50 |
| |
| 2.091,50 |
|
| 1 - FRESCOBOL - ED FUNDAMENTAL |
| UN |
| 5,0000 |
| 30,45 |
| 152,25 |
|
| 2 - DEITA BEBÊ- ED FUNDAMENTAL |
| UN |
| 94,0000 |
| 89,80 |
| 8.441,20 |
|
| 4 - Alfabeto Silábico - CIABRINK - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM | TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 30,0000 |
| 51,40 |
| 1.542,00 |
|
| |
| 11603/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.05 |
| 4955/2014 |
| Pregão Presencial |
| FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981 |
| 14.820.994/0001-05 |
| J |
| 164.091,77 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 5 - Boneco menino branco - SIDERAL |
| |
UN |
| |
| 55,0000 |
| |
26,30 |
| |
| 1.446,50 |
|
| 6 - Boneca menina branca - SIDERAL |
| UN |
| 55,0000 |
| 27,27 |
| 1.499,85 |
|
| 10 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - FRESO - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 21,0000 |
| 1.850,00 |
| 38.850,00 |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
37 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE | ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
|
| 2 - Escorregador desmontável - FRESO |
| UN |
| 3,0000 |
| 990,50 |
| 2.971,50 |
|
| 8 - Boneca menina negra - SIDERAL |
| UN |
| 55,0000 |
| 27,27 |
| 1.499,85 |
|
| 1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades - FRESO |
| UN |
| 6,0000 |
| 6.050,00 |
| 36.300,00 |
|
| 3 - Playground com Balanço - FRESO |
| UN |
| 13,0000 |
| 4.500,00 |
| 58.500,00 |
|
| 7 - Boneco menino negro - SIDERAL |
| UN |
| 55,0000 |
| 27,27 |
| 1.499,85 |
|
| 9 - Balanço 4 lugares (Padrão PROINFANCIA) - PARQUEVARAL |
| UN |
| 12,0000 |
| 1.700,00 |
| 20.400,00 |
|
| 4 - Blocos Lógicos - EDIT. FUND. |
| UN |
| 41,0000 |
| 27,42 |
| 1.124,22 |
|
| 11604/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 10054/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP |
| 02.229.068/0001-72 |
| J |
| 3.890,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL. Com fornecimento de materiais - divisórias 048 knauf, porta | completa de madeira 080x210 e mão de obra - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.890,00 |
| |
| 3.890,00 |
|
| |
| 11605/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.14.01 |
| 9620/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PAULA FLORÊNCIO RIGUETE |
| 380.508.668-74 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM | AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA: 07:30 E RETORNO: 13:00 - C/C | 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| |
| 11606/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.93.01 |
| 3750/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 34.028.316/0031-29 |
| J |
| 42,57 |
| 0,00 |
| 42,57 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO AIT N° N490001050 CONF DEFERIMENTO DA JARI (FL 14) - | PROTOCOLO N° 3750/2014 - C/C 653-7 BB |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
42,57 |
| |
| 42,57 |
|
| |
| 11607/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.93.01 |
| 3749/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 34.028.316/0031-29 |
| J |
| 42,56 |
| 0,00 |
| 42,56 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO AIT N° G490000795 CONF DEFERIMENTO DA JARI - PROTOCOLO | N° 3749/2014 - C/C 653-7 BB |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
42,56 |
| |
| 42,56 |
|
| |
| 11608/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.30.05 |
| 4086/2014 |
| Pregão Presencial |
| JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME |
| 15.583.243/0001-77 |
| J |
| -16.805,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8799/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO CONFORME CI Nº | 638/14 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-16.805,90 |
| |
| -16.805,90 |
|
| |
| 11609/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 5270/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| JOAO ANDRE DOMINGUES |
| 13.823.873/0001-46 |
| J |
| 0,00 |
| -1.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 6542/2-2014 - MOTIVO: O PEDIDO PARCIAL ESTÁ ERRADO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -1.000,00 |
| |
| -1.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| 11610/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.39.01 |
| 7/2014 |
| Pregão Presencial |
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE | EVENTOS |
|
| 13.427.736/0001-92 |
| J |
| -378,07 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9636/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-378,07 |
| |
| -378,07 |
|
| 11611/000-2014 |
| RP |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| -22.959,28 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11190/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-22.959,28 |
| |
| -22.959,28 |
|
| |
| 11612/000-2014 |
| RP |
| 29/2009 |
| Convite Compras e Serviços |
| ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. S/S LTDA |
| 07.033.107/0001-85 |
| J |
| -30,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 162/0-2013 - Motivo: Não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-30,00 |
| |
| -30,00 |
|
| 11613/000-2014 |
| RP |
| 6213/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GRAZIELLI DUARTE SALES ME |
| 05.414.334/0001-25 |
| J |
| -159,24 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 12026/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-159,24 |
| |
| -159,24 |
|
| |
| 11614/000-2014 |
| RP |
| 3156/2013 |
| Outros/Não Aplicável |
| MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | LTDA |
|
| 07.182.329/0008-36 |
| J |
| -29,25 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 6058/0-2013 - Motivo: Não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-29,25 |
| |
| -29,25 |
|
| 11615/000-2014 |
| RP |
| 6097/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| BRASIF S/A EXPORTAÇAO IMPORTAÇAO |
| 52.226.073/0025-77 |
| J |
| -1.565,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 12027/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.565,50 |
| |
| -1.565,50 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
38 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
| 11616/000-2014 |
| RP |
| 67/2011 |
| Concurso |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE | SÃO |
|
| 62.577.929/0001-35 |
| J |
| -70.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 6413/0-2013 - Motivo: Não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-70.000,00 |
| |
| -70.000,00 |
|
| 11617/000-2014 |
| RP |
| Pregão Presencial |
| LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP |
| 07.885.913/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| -1.490,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 12085/1-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -1.490,00 |
| |
| -1.490,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 11618/000-2014 |
| RP |
| Pregão Presencial |
| LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP |
| 07.885.913/0001-81 |
| J |
| -1.490,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 12085/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.490,00 |
| |
| -1.490,00 |
|
| |
| 11619/000-2014 |
| RP |
| 6332/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE |
| 60.985.017/0001-77 |
| J |
| -301,04 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 12097/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-301,04 |
| |
| -301,04 |
|
| |
| 11620/000-2014 |
| RP |
| 106/2011 |
| Concorrência |
| CONSITA LTDA |
| 16.565.111/0018-23 |
| J |
| -18.796,96 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13312/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-18.796,96 |
| |
| -18.796,96 |
|
| |
| 11621/000-2014 |
| RP |
| 30/2013 |
| Pregão Presencial |
| RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. |
| 06.889.977/0001-98 |
| J |
| -116,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13531/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-116,00 |
| |
| -116,00 |
|
| |
| 11622/000-2014 |
| RP |
| 7353/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| VIVO S.A. |
| 02.449.992/0056-38 |
| J |
| -79,70 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13571/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-79,70 |
| |
| -79,70 |
|
| |
| 11623/000-2014 |
| RP |
| 4089/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| -27,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13728/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-27,60 |
| |
| -27,60 |
|
| |
| 11624/000-2014 |
| RP |
| 94/2013 |
| Pregão Eletrônico |
| EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA |
| 53.174.058/0001-18 |
| J |
| 0,00 |
| -20.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 7855/7-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -20.000,00 |
| |
| -20.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| 11625/000-2014 |
| RP |
| 2558/2013 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| -1.078,41 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13757/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.078,41 |
| |
| -1.078,41 |
|
| |
| 11626/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA |
| 15.253.358/0001-01 |
| J |
| 0,00 |
| -123,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13865/1-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -123,20 |
| |
| -123,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 11627/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA |
| 15.253.358/0001-01 |
| J |
| -123,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13865/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-123,20 |
| |
| -123,20 |
|
| |
| 11628/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA |
| 15.253.358/0001-01 |
| J |
| -45,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13866/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-45,90 |
| |
| -45,90 |
|
| |
| 11629/000-2014 |
| RP |
| 3652/2013 |
| Pregão Presencial |
| DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
| 05.776.879/0001-81 |
| J |
| -846,67 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9693/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto do pedido de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-846,67 |
| |
| -846,67 |
|
| 11630/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP |
| 11.332.924/0001-01 |
| J |
| 0,00 |
| -1.002,15 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13868/1-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -1.002,15 |
| |
| -1.002,15 |
|
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
39 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11631/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP |
| 11.332.924/0001-01 |
| J |
| -1.002,15 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13868/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.002,15 |
| |
| -1.002,15 |
|
| |
| 11632/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME |
| 03.229.777/0001-10 |
| J |
| -3.602,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13870/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-3.602,00 |
| |
| -3.602,00 |
|
| |
| 11633/000-2014 |
| RP |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| -16.623,17 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10075/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-16.623,17 |
| |
| -16.623,17 |
|
| 11634/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME |
| 03.229.777/0001-10 |
| J |
| 0,00 |
| -780,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13871/1-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -780,00 |
| |
| -780,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 11635/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME |
| 03.229.777/0001-10 |
| J |
| -780,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13871/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-780,00 |
| |
| -780,00 |
|
| |
| 11636/000-2014 |
| RP |
| 1488/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME |
| 03.229.777/0001-10 |
| J |
| -15,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13872/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS | DE 2013 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-15,80 |
| |
| -15,80 |
|
| |
| 11637/000-2014 |
| RP |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| -1.392,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10069/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.392,30 |
| |
| -1.392,30 |
|
| 11638/000-2014 |
| RP |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| -7.401,70 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10068/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-7.401,70 |
| |
| -7.401,70 |
|
| 11639/000-2014 |
| RP |
| 4168/2013 |
| Pregão Presencial |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| -3.167,16 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10067/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-3.167,16 |
| |
| -3.167,16 |
|
| 11640/000-2014 |
| RP |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| -1.520,21 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10008/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.520,21 |
| |
| -1.520,21 |
|
| 11641/000-2014 |
| RP |
| 2318/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME |
| 58.854.548/0001-89 |
| J |
| -740,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10661/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-740,00 |
| |
| -740,00 |
|
| 11642/000-2014 |
| RP |
| 5031/2013 |
| Dispensa |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| -470,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10763/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-470,90 |
| |
| -470,90 |
|
| 11643/000-2014 |
| RP |
| 4089/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| -345,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10859/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-345,00 |
| |
| -345,00 |
|
| 11644/000-2014 |
| RP |
| 5441/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME |
| 02.647.853/0001-45 |
| J |
| -330,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10921/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-330,00 |
| |
| -330,00 |
|
| 11645/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 8495/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS DIAS CARDOSO |
| 085.002.658-09 |
| F |
| -2.880,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10255/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO COM FORNECEDOR INCORRETO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-2.880,00 |
| |
| -2.880,00 |
|
| 11646/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.93.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL |
| O |
| 83.523,26 |
| 0,00 |
| 83.523,26 |
| 83.523,26 |
|
| |
| 1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - TERMO DE COMPROMISSO N° 186/2010 - PROCESSO N° | 59050.000752/2010-16 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES - CONFORME CI N° 174/14 DEPTO DE CONVENIOS - | C/C 225-7 CEF |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
83.523,26 |
| |
| 83.523,26 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
40 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11647/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| -63,19 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10969/1-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -63,19 |
| |
| -63,19 |
|
| | | | | | | | |
| 11648/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| -63,19 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10969/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-63,19 |
| |
| -63,19 |
|
| 11649/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| -1.210,53 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10971/1-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -1.210,53 |
| |
| -1.210,53 |
|
| | | | | | | | |
| 11650/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| -2.110,53 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10971/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-2.110,53 |
| |
| -2.110,53 |
|
| 11651/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME |
| 09.284.892/0001-74 |
| J |
| 0,00 |
| -475,96 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10972/1-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -475,96 |
| |
| -475,96 |
|
| | | | | | | | |
| 11652/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME |
| 09.284.892/0001-74 |
| J |
| -475,96 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10972/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-475,96 |
| |
| -475,96 |
|
| 11653/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME |
| 09.284.892/0001-74 |
| J |
| -142,14 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10973/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-142,14 |
| |
| -142,14 |
|
| 11654/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| 0,00 |
| -49,82 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10974/1-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -49,82 |
| |
| -49,82 |
|
| | | | | | | | |
| 11655/000-2014 |
| RP |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| -49,82 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10974/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-49,82 |
| |
| -49,82 |
|
| 11656/000-2014 |
| RP |
| 5589/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO |
| 60.392.693/0001-37 |
| J |
| -520,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10998/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-520,00 |
| |
| -520,00 |
|
| 11657/000-2014 |
| RP |
| 1724/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| -119,82 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11037/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-119,82 |
| |
| -119,82 |
|
| 11658/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 8495/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 2.880,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - IMPRESSORA BROTHER HL 6182 | DWT PARA 12.000 IMPRESSÕES - S.M. FINANÇAS |
|
| |
UN |
| |
| 15,0000 |
| |
192,00 |
| |
| 2.880,00 |
|
| |
| 11659/000-2014 |
| RP |
| 4798/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA |
| 01.474.476/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
| -72,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11067/3-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -72,50 |
| |
| -72,50 |
|
| | | | | | | | |
| 11660/000-2014 |
| RP |
| 4798/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA |
| 01.474.476/0001-27 |
| J |
| -72,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11067/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-72,50 |
| |
| -72,50 |
|
| 11661/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.14.01 |
| 9984/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES |
| 286.625.798-76 |
| F |
| 79,42 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - LANCHE - Viagem a São Paulo para levar equipe de xadrez para participar de Joguinhos Escolares - Saída: | 06/09/2014 às 06:00h e Retorno: 06/09/2014 às 21:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| 11662/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.14.01 |
| 9983/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES |
| 286.625.798-76 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - LANCHE - Viagem a Santos/SP para levar equipe de DAMAS para participar de Joguinhos Escolares - Saída: | 07/09/2014 às 08:00h e Retorno: 07/09/2014 às 18:00h - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| 11663/000-2014 |
| 512120000 |
| Outros/Não Aplicável |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| O |
| 216.841,44 |
| 0,00 |
| 216.841,44 |
| 216.841,44 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
41 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - REPASSE DECENDIAL 11/09/2014 A 20/09/2014 - F.M. DE SAÚDE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
216.841,44 |
| |
| 216.841,44 |
|
| 11664/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 14.934.840/0001-36 |
| J |
| 4.528,34 |
| 0,00 |
| 4.528,34 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 131 - NO VALOR R$ 129.381,09 (EMP. 5190/2) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.528,34 |
| |
| 4.528,34 |
|
| 11665/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 84,58 |
| 0,00 |
| 84,58 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2473 - VALOR DE R$ 2.563,20 (EMP. 10588/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
84,58 |
| |
| 84,58 |
|
| 11666/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 141,37 |
| 0,00 |
| 141,37 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 2472 - VALOR DE 4.284,00 (EMP. 10589/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
141,37 |
| |
| 141,37 |
|
| 11667/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 32,45 |
| 0,00 |
| 32,45 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1746 - VALOR R$ 295,00 (EMP. 9991/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
32,45 |
| |
| 32,45 |
|
| 11668/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 32,45 |
| 0,00 |
| 32,45 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1747 VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9993/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
32,45 |
| |
| 32,45 |
|
| 11669/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 32,45 |
| 0,00 |
| 32,45 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1741 - VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9984/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
32,45 |
| |
| 32,45 |
|
| 11670/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 64,90 |
| 0,00 |
| 64,90 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1743 NO VALOR R$ 590,00 (EMP. 9988/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
64,90 |
| |
| 64,90 |
|
| 11671/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| PUZZI ENGENHARIA LTDA |
| 03.810.438/0001-23 |
| J |
| 1.499,85 |
| 0,00 |
| 1.499,85 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 286 NO VALOR DE R$ 42.852,72 (EMP.4796/3) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.499,85 |
| |
| 1.499,85 |
|
| 11672/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 32,45 |
| 0,00 |
| 32,45 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1744 VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9989/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
32,45 |
| |
| 32,45 |
|
| 11673/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 32,45 |
| 0,00 |
| 32,45 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF, NF. 1745 NO VALOR DE R$ 295,00 (EMP.9990/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
32,45 |
| |
| 32,45 |
|
| 11674/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME |
| 07.961.465/0001-58 |
| J |
| 551,65 |
| 0,00 |
| 551,65 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1742 NO VALOR DE R$ 5.015,00 (EMP. 9985/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
551,65 |
| |
| 551,65 |
|
| 11675/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 170,50 |
| 0,00 |
| 170,50 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 153 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/5) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
170,50 |
| |
| 170,50 |
|
| 11676/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 170,50 |
| 0,00 |
| 170,50 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 154 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP.2637/5) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
170,50 |
| |
| 170,50 |
|
| 11677/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 1.331,00 |
| 0,00 |
| 1.331,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 222 NO VALOR DE R$ 126.762,40 (EMP. 445/4) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.331,00 |
| |
| 1.331,00 |
|
| 11678/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 125,71 |
| 0,00 |
| 125,71 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 224 NO VALOR DE R$ 11.972,75 (EMP. 10213/1) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
125,71 |
| |
| 125,71 |
|
| 11679/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 126,91 |
| 0,00 |
| 126,91 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 223 NO VALOR DE R$ 12.087,15 (EMP. 479/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
126,91 |
| |
| 126,91 |
|
| 11680/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 4.629,18 |
| 0,00 |
| 4.629,18 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 221 NO VALOR DE R$ 440.874,96 (EMP. 480/8) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.629,18 |
| |
| 4.629,18 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
42 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11681/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 170,50 |
| 0,00 |
| 170,50 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.152 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2635/5) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
170,50 |
| |
| 170,50 |
|
| 11682/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 12,20 |
| 0,00 |
| 12,20 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 574 NO VALOR DE R$ 1.108,80 (EMP. 10135/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12,20 |
| |
| 12,20 |
|
| 11683/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARCELO FARIA PEDROSO-ME |
| 15.146.761/0001-23 |
| J |
| 511,50 |
| 0,00 |
| 511,50 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.151 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7753/1) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
511,50 |
| |
| 511,50 |
|
| 11684/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| 12,21 |
| 0,00 |
| 12,21 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.585 NO VALOR DE R$ 222,00 (EMP. 5231/2) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12,21 |
| |
| 12,21 |
|
| 11685/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 141,37 |
| 0,00 |
| 141,37 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.2452 NO VALOR DE R$ 4.284,00 (EMP. 10252/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
141,37 |
| |
| 141,37 |
|
| 11686/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 2.223,09 |
| 0,00 |
| 2.223,09 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2980 NO VALOR DE R$ 67.366,40 (EMP. 6901/1) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.223,09 |
| |
| 2.223,09 |
|
| 11687/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 419,69 |
| 0,00 |
| 419,69 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.2974 NO VALOR DE R$ 12.718,08 (EMP. 3920/4) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
419,69 |
| |
| 419,69 |
|
| 11688/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| 49.766.694/0001-61 |
| J |
| 1.650,00 |
| 0,00 |
| 1.650,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 213 NO VALOR DE R$ 29.785,00 (EMP. 6340/1) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.650,00 |
| |
| 1.650,00 |
|
| 11689/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA |
| 49.766.694/0001-61 |
| J |
| 3.740,00 |
| 0,00 |
| 3.740,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 213 NO VALOR DE R$ 67.620,00 (EMP. 6393/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.740,00 |
| |
| 3.740,00 |
|
| 11690/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP |
| 02.088.418/0001-28 |
| J |
| 1.053,91 |
| 0,00 |
| 1.053,91 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 286 NO VALOR DE R$ 49.050,10 (EMP. 9759/5 E 3786/3) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.053,91 |
| |
| 1.053,91 |
|
| 11691/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 10160/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA |
| 53.775.862/0001-52 |
| J |
| 1.133,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA DOSIMETRO RUIDO - 2 PONTOS (94 E 114 DB) |
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
230,00 |
| |
| 460,00 |
|
| 3 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA LUXIMETRO - 3 PONTOS (200, 600 E 1200 LUX) |
| SV |
| 1,0000 |
| 225,40 |
| 225,40 |
|
| 1 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA DECIBELIMETRO - 2 PONTOS (94 E 114 DB) |
| SV |
| 1,0000 |
| 197,80 |
| 197,80 |
|
| 4 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA MEDIDOR DE STRESS TERMICO DIGITAL - 2 PONTOS (15 E 35 C) - | PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 250,70 |
| 250,70 |
|
| |
| 11692/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 691,61 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - | VEÍCULO VOLKSWAGEM MICRO VOLARE, PLACA DJP - 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 691,61 - | C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
691,61 |
| |
| 691,61 |
|
| |
| 11693/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.01 |
| 10159/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP |
| 51.084.341/0001-23 |
| J |
| 144,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CLARITROMICINA 500MG - PARA ATENDER O PACIENTE GILBERTO CANDIDO CRUZ - C/C 335-0 CEF - | SAÚDE |
|
| |
CP |
| |
| 30,0000 |
| |
4,80 |
| |
| 144,00 |
|
| |
| 11694/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.30.01 |
| 5799/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 439,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA |
| |
UN |
| |
| 30,0000 |
| |
2,35 |
| |
| 70,50 |
|
| 7 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN |
| UN |
| 10,0000 |
| 4,56 |
| 45,60 |
|
| 4 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO |
| FR |
| 50,0000 |
| 1,11 |
| 55,50 |
|
| 1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO |
| FR |
| 100,0000 |
| 1,41 |
| 141,00 |
|
| 5 - Inseticida aerosol - MAT INSET |
| UN |
| 10,0000 |
| 4,69 |
| 46,90 |
|
| 8 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR D YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA |
|
| UN |
| 20,0000 |
| 0,75 |
| 15,00 |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
43 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| MUNICIPAL DE ESPORTES E DEPENDÊNCIAS - ESPORTES |
|
|
| 3 - Desinfetante para uso geral - BUFALO |
| FR |
| 30,0000 |
| 1,55 |
| 46,50 |
|
| 6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO |
| FR |
| 10,0000 |
| 1,83 |
| 18,30 |
|
| 11695/000-2014 |
| 14.00.08.241.3.3.90.30.01 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME |
| 09.185.811/0001-89 |
| J |
| 194,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | PARA ATENER AS NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES COM | OS USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 4 MESES - F.M.ASST. SOCIAL |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
1,94 |
| |
| 194,00 |
|
| |
| 11696/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| -12.616,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9150/0-2014 - Motivo: o estorno foi realizado para empenhar mais serviços. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-12.616,80 |
| |
| -12.616,80 |
|
| 11697/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 6826/2013 |
| Pregão Presencial |
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I |
| 61.653.093/0001-48 |
| J |
| 413,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRANGOESTE - PCT 2KG |
| |
KG |
| |
| 10,0000 |
| |
8,66 |
| |
| 86,60 |
|
| 2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS | CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASST. SOCIAL |
|
| KG |
| 34,0000 |
| 9,60 |
| 326,40 |
|
| |
| 11698/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| 146,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR |
| |
UN |
| |
| 20,0000 |
| |
2,90 |
| |
| 58,00 |
|
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR |
| CX |
| 20,0000 |
| 1,76 |
| 35,20 |
|
| 3 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA | ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 | B.B. - F.M.ASST. SOCIAL |
|
| PCT |
| 15,0000 |
| 3,58 |
| 53,70 |
|
| |
| 11699/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 385,25 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 6 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA |
| |
UNI |
| |
| 5,0000 |
| |
7,65 |
| |
| 38,25 |
|
| 1 - AGENDA DIARIA. - FRAMA |
| UN |
| 5,0000 |
| 9,28 |
| 46,40 |
|
| 2 - AGENDA TELEFONICA. - INDEX TEL |
| UN |
| 20,0000 |
| 8,95 |
| 179,00 |
|
| 4 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA |
| UNI |
| 5,0000 |
| 3,15 |
| 15,75 |
|
| 5 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA |
| UNI |
| 5,0000 |
| 4,80 |
| 24,00 |
|
| 3 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - | FORONI |
|
| CX |
| 5,0000 |
| 14,85 |
| 74,25 |
|
| |
| 7 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA | NACIONAL DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASST. SOCIAL |
|
| UNI |
| 5,0000 |
| 1,52 |
| 7,60 |
|
| |
| 11700/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 257,25 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - | ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR |
|
| |
PCTE |
| |
| 15,0000 |
| |
1,77 |
| |
| 26,55 |
|
| |
| 2 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - | ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO | DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
|
| UN |
| 30,0000 |
| 7,69 |
| 230,70 |
|
| |
| 11701/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 174,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - | AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO | TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
|
| |
UN |
| |
| 100,0000 |
| |
1,74 |
| |
| 174,00 |
|
| |
| 11702/000-2014 |
| RP |
| 1321/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| XVALE TELECOM LTDA ME |
| 09.202.883/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| -145,83 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9910/4-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -145,83 |
| |
| -145,83 |
|
| | | | | | | | |
| 11703/000-2014 |
| RP |
| 1321/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| XVALE TELECOM LTDA ME |
| 09.202.883/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| -145,83 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9910/3-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -145,83 |
| |
| -145,83 |
|
| | | | | | | | |
| 11704/000-2014 |
| RP |
| 1321/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| XVALE TELECOM LTDA ME |
| 09.202.883/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| -145,83 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9910/2-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -145,83 |
| |
| -145,83 |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
44 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11705/000-2014 |
| RP |
| 1321/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| XVALE TELECOM LTDA ME |
| 09.202.883/0001-97 |
| J |
| -437,49 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9910/0-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-437,49 |
| |
| -437,49 |
|
| 11706/000-2014 |
| RP |
| 42/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME |
| 58.854.548/0001-89 |
| J |
| -800,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10231/0-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-800,00 |
| |
| -800,00 |
|
| 11707/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 4430/2014 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 307,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre | tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA | ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 | BB - ASSISTÊNCIA |
|
| |
CJ |
| |
| 86,0000 |
| |
3,58 |
| |
| 307,88 |
|
| |
| 11708/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 2234/2014 |
| Pregão Presencial |
| UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP |
| 12.410.407/0001-76 |
| J |
| 25.494,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta | regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda | corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - VISANDO | ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO OS TAMANHOS QUE FALTARAM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | DE ENSINO DE REGISTRO/SP - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| |
KIT |
| |
| 160,0000 |
| |
159,34 |
| |
| 25.494,40 |
|
| |
| 11709/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.05 |
| 4623/2014 |
| Pregão Presencial |
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC |
| 03.023.592/0001-55 |
| J |
| 54.180,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA | TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AS 16 CRECHES DA | REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 18,0000 |
| |
3.010,00 |
| |
| 54.180,00 |
|
| |
| 11710/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.05 |
| 4623/2014 |
| Pregão Presencial |
| BLACKOUT MAGASIN LTDA |
| 05.246.424/0001-54 |
| J |
| 13.600,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO | DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM | COMO AS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 16,0000 |
| |
850,00 |
| |
| 13.600,00 |
|
| |
| 11711/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 1.524,53 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS | QUÍMICOS PARA O "7º FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS" NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO, SENDO 8 | STANDARD POR DIA (4 MASC E 4 FEM) E 2 PNES POR DIA - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 6,0000 |
| |
69,29 |
| |
| 415,73 |
|
| |
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. |
| DIÁRI |
| 24,0000 |
| 46,20 |
| 1.108,80 |
|
| 11712/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3613/2014 |
| Pregão Presencial |
| MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME |
| 05.548.940/0001-33 |
| J |
| 875,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo | Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
175,00 |
| |
| 875,00 |
|
| |
| 11713/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 11.092,26 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 | AS 18). - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O "7º FESTIVAL DE ARTE | PARA CRIANÇAS" DO DIA 02 A 12 DE OUTUBRO - CULTURA |
|
| |
SV |
| |
| 90,0000 |
| |
112,61 |
| |
| 10.134,90 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 | AS 18) |
|
| SV |
| 12,0000 |
| 79,78 |
| 957,36 |
|
| |
| 11714/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 6.500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 3,0000 |
| |
300,00 |
| |
| 900,00 |
|
| |
| 2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE - 3º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
|
| DIÁRI |
| 16,0000 |
| 350,00 |
| 5.600,00 |
|
| |
| 11715/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| 56,97 |
| 0,00 |
| 56,97 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. N.F 587 NO VALOR DE R$ 1.035,85 (EMP. 5292/2) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
56,97 |
| |
| 56,97 |
|
| 11716/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.30.01 |
| 3613/2014 |
| Pregão Presencial |
| MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME |
| 05.548.940/0001-33 |
| J |
| 875,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo | Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
175,00 |
| |
| 875,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
45 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11717/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.30.01 |
| 3613/2014 |
| Pregão Presencial |
| MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME |
| 05.548.940/0001-33 |
| J |
| 875,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR 1º TERMO | ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
175,00 |
| |
| 875,00 |
|
| |
| 11718/000-2014 |
| 11.00.12.367.3.3.90.30.01 |
| 3613/2014 |
| Pregão Presencial |
| MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME |
| 05.548.940/0001-33 |
| J |
| 875,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. - JAGUAR - 1º TERMO | ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
175,00 |
| |
| 875,00 |
|
| |
| 11719/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 1.251,57 |
| 0,00 |
| 1.251,57 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA 214 NO VALOR DE R$ 11.377,95 ( EMP. 3325/7-2748/6-2743/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.251,57 |
| |
| 1.251,57 |
|
| 11720/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 3.855,27 |
| 0,00 |
| 3.855,27 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 217 NO VALOR DE R$ 35.047,88 (EMP. 2752/6 - 2751/6 - 2755/6 - 2754/6 - | 2753/6 - 2756/6 - 2746/6) |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.855,27 |
| |
| 3.855,27 |
|
| |
| 11721/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 10240/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA |
| 114.859.858-89 |
| F |
| 521,14 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER | REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA: 16/09/2014 ÀS 13:30 RETORNO: 18/09/2014 ÀS 12:00 - | C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 3,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 20,10 |
|
| |
| 2 - REFEIÇÃO |
| 4,0000 |
| 33,01 |
| 132,04 |
|
| 1 - PERNOITE |
| 2,0000 |
| 184,50 |
| 369,00 |
|
| 11722/000-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| -12,27 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 258/0-2014 - MOTIVO: UMA VEZ QUE O SALDO ATUAL NÃO COBRE O VALOR PARA | LIQUIDAÇÃO DE NENHUMA CONTA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-12,27 |
| |
| -12,27 |
|
| |
| 11723/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| 10247/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SILVIO JOSE DE MACEDO |
| 085.539.758-60 |
| F |
| 79,42 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM - DIA 21/09/2014 SAÍDA: 04:30h | RETORNO: 22:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| |
| 11724/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 703,28 |
| 0,00 |
| 703,28 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 218 NO VALOR DE R$ 6.393,53 (EMP. 2745/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
703,28 |
| |
| 703,28 |
|
| 11725/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 351,64 |
| 0,00 |
| 351,64 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 219 NO VALOR DE 3.196,76 (EMP. 3327/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
351,64 |
| |
| 351,64 |
|
| 11726/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 54,34 |
| 0,00 |
| 54,34 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 220 NO VALOR DE R$ 3.622,98 (EMP. 2758/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
54,34 |
| |
| 54,34 |
|
| 11727/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS | LTDA |
|
| 14.287.654/0001-52 |
| J |
| 755,59 |
| 0,00 |
| 755,59 |
| 0,00 |
|
| |
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 221 NO VALOR DE R$ 6.869,03 (EMP. 2744/6) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
755,59 |
| |
| 755,59 |
|
| 11728/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 497,20 |
| 0,00 |
| 497,20 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 575 NO VALOR DE R$ 4.520,00 (EMP. 9191/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
497,20 |
| |
| 497,20 |
|
| 11729/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 384,00 |
| 0,00 |
| 384,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 576 NO VALOR DE R$ 3.490,91 (EMP. 10248/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
384,00 |
| |
| 384,00 |
|
| 11730/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.93.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| 47.173.729/0001-23 |
| J |
| 3.131,75 |
| 0,00 |
| 3.131,75 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTIZALDO DO CONVENIO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.817,70 |
| |
| 2.817,70 |
|
| 2 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REF A CALCULO MONETARIO NO PERIODO EM QUE NÃO FICOU APLICADO, DE | 15/10/12 A 17/04/13 REF AO VALOR DE R$ 21.876,11 - CONVENIO N° 120/2008 |
|
| 1,0000 |
| 314,05 |
| 314,05 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014 |
| |
46 |
|
46 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11731/000-2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -436,18 |
| 0,00 |
| -436,18 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11290/0-2014 Motivo: valor incorreto |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-436,18 |
| |
| -436,18 |
|
| 11732/000-2014 |
| 112190200 |
| Outros/Não Aplicável |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| -668,56 |
| 0,00 |
| -668,56 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11328/0-2014 Motivo: valor incorreto. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-668,56 |
| |
| -668,56 |
|
| 11733/000-2014 |
| 112900000 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -31,40 |
| 0,00 |
| -31,40 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 11329/0-2014 Motivo: valor incorreto. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-31,40 |
| |
| -31,40 |
|
| 11734/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| CONSITA LTDA |
| 16.565.111/0018-23 |
| J |
| -19.863,46 |
| 0,00 |
| -19.863,46 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 408/0-2014 - Motivo: empenhado em duplicidade (emp. 1134) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-19.863,46 |
| |
| -19.863,46 |
|
| 11735/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.16.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -12.367,14 |
| 0,00 |
| -12.367,14 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10878/0-2014 - Motivo: dr incorreta |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-12.367,14 |
| |
| -12.367,14 |
|
| 11736/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.1.90.16.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 12.367,14 |
| 0,00 |
| 12.367,14 |
| 12.367,14 |
|
| |
| 1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP. N° 10878) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
12.367,14 |
| |
| 12.367,14 |
|
| 11737/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 8320/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO |
| 338.505.228-90 |
| F |
| -6,55 |
| 0,00 |
| -6,55 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº9350/0-2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-6,55 |
| |
| -6,55 |
|
| 11738/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 7818/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAROLINA LOPES GIAMOGESHI |
| 221.586.398-65 |
| F |
| -173,66 |
| 0,00 |
| -173,66 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº8942/0-2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-173,66 |
| |
| -173,66 |
|
| 11739/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 5403/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARTA MARIA DA SILVA E SILVA |
| 182.371.198-78 |
| F |
| -493,45 |
| 0,00 |
| -493,45 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº7183/0-2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-493,45 |
| |
| -493,45 |
|
| |
|
|
| REGISTRO, 7 de Outubro de 2014. |
|
|
| Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
|
| |
|
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